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上月出了一筆借銀行存款298.64,貸其他業務收入281.74,貸應交稅費-增值稅銷項稅額16.9。實際上這筆款不應該做其他業務收入,那這個稅額應該怎么沖。

2022-04-30 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-30 15:11

借預收賬款負數 貸、其他業務收入負數281.74 應交稅費負數16.9

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快賬用戶8150 追問 2022-04-30 15:41

貸其他業務收入-281.74,貸其他應付款281.74。那稅金這一塊,貸應交稅費-16.9,借方或貸方要怎么出這個稅

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齊紅老師 解答 2022-04-30 15:41

貸方負數或者是借方正數都可以的

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齊紅老師 解答 2022-04-30 15:41

是一般納稅人交了稅款的嗎?

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快賬用戶8150 追問 2022-04-30 15:44

是一般納稅人,已經交了這個稅款。不打算辦退稅了,可以在這個月的稅款里少交這部分嗎?貸應交稅費,借方出什么科目才能平這個稅

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齊紅老師 解答 2022-04-30 16:03

這個月有正數銷售額嗎?那你和正數銷售額,稅額抵扣就可以啦

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快賬用戶8150 追問 2022-04-30 16:07

那意思是我可以先不沖這筆16.9,等我銷售做完提稅的時候,再出這一筆應交稅費-增值稅銷項稅額-16.9

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齊紅老師 解答 2022-04-30 16:11

你好 可以的 可以的

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快賬用戶8150 追問 2022-04-30 16:20

老師我再問你一個問題,就是上月開了一張票15640,但是我沒出這筆收入也沒計提這筆附加稅。但是在申報增值稅的時候我已經把這筆算進去了。也交了稅了。這個月我要怎么補這筆收入提稅,又不用交稅

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齊紅老師 解答 2022-04-30 16:37

你好 借銀行 貸主營業務收入 應交稅費 正常補 開了負數發票在紅沖

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快賬用戶8150 追問 2022-04-30 16:40

可以不開負數發票嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-30 16:44

不可以 要不怎么沖

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快賬用戶8150 追問 2022-04-30 16:47

但實際上這個票已經交了稅,我只是當月忘記做銷售忘記提稅。那我從沖紅的話,票不就是作廢了,那不要重新開給客戶嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-30 16:53

那你這種帳上補就可以 這個月不需要申報

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快賬用戶8150 追問 2022-04-30 16:54

我也是這么想的,正常做收入提稅,但是我申報的時候就不把這筆算進去。這樣就不用沖稅金了

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齊紅老師 解答 2022-04-30 17:06

你上一個月少做了,你這個月補上 累計不就對了

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借預收賬款負數 貸、其他業務收入負數281.74 應交稅費負數16.9
2022-04-30
你好,根據你的描述,現在的調整分錄是 借:其他應付款,貸:以前年度損益調整—其他業務收入, 應交稅費-應交增值稅—銷項稅額
2022-01-19
你好,是其他應付款多了,銷項稅額減少了嗎?
2020-10-15
你好第一筆分錄做金額負數就可以,第二筆借財務費用藍字借其他應收款負數
2021-06-04
你好; 你具體是想問什么??
2022-05-06
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