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老師你好,請問一下,進項票不抵扣,也就是不認證,請問老師,做賬怎么做呀?因為之前要認證,進項稅是價稅分離的,現(xiàn)在進項票不抵扣,怎么做賬?急急

2022-04-30 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-30 13:33

您好,之前加稅分離的時候怎么做的? 方便說一下嗎?

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快賬用戶9063 追問 2022-04-30 13:35

老師,是抵扣的。比如含稅1130元,借:應(yīng)收賬款-某某公司 1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 貸:應(yīng)交稅費/增值稅/銷項稅額 130

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:36

問下? 這個 不是確認收入的會計分錄嗎? 和你認證沒啥關(guān)系呢?

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快賬用戶9063 追問 2022-04-30 13:37

老師,客戶啦,是這樣的 借:原材料 1000 借:應(yīng)交稅費/增值稅/進項稅 130 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 1130

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:38

哦哦,我說的呢? ?這么做的? 借原材料130? ? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額-130

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快賬用戶9063 追問 2022-04-30 13:39

老師,我還是不懂呀?現(xiàn)在不抵扣,完整分錄怎么寫呀?

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:41

不抵扣就是這么做,把進項稅額沖銷了,轉(zhuǎn)到原材料里面

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快賬用戶9063 追問 2022-04-30 13:44

老師,我還是不懂,能不能做個完整分錄?還有是不是價稅合計呀?就像小規(guī)模做賬一樣,行不行呀?借:原材料 1130貸:應(yīng)付賬款 1130呀?能不能這樣呀?

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:45

可以這么做,但是之前不是加稅分離做賬了嗎 得把之前加稅分離的沖銷了才行? 所以才是我這么做的

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快賬用戶9063 追問 2022-04-30 13:49

老師,因為進項票是這個月,我把這個月做的進項票修改過來,做成小規(guī)模一樣,原材料是含稅啦,也就是借:原材料 1130 貸:應(yīng)付賬款1130,老師這樣行么?

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:49

可以的,您不想認證就是這么做賬就行的。

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:56

不客氣,幫忙給個五星好評,拜托了。

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:56

幫忙給個五星好評,拜托了。

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快賬用戶9063 追問 2022-04-30 13:59

老師,我之前幾個月還有幾張發(fā)票是做到價稅分離的,請問老師,我現(xiàn)在不想抵扣了,用的科目是待認證進項稅,麻煩老師,分錄怎么寫呀?急急

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齊紅老師 解答 2022-04-30 14:00

借原材料? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進稅額 負數(shù)

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快賬用戶9063 追問 2022-04-30 14:01

老師,就是把待認證進項稅額轉(zhuǎn)到原材料里面去,是吧?相當(dāng)于做到成本里面是吧?

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齊紅老師 解答 2022-04-30 14:02

對的,沒錯的很棒就是這個意思。

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快賬用戶9063 追問 2022-04-30 14:03

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-04-30 14:03

不客氣,幫忙給個五星好評,拜托了。

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您好,之前加稅分離的時候怎么做的? 方便說一下嗎?
2022-04-30
你好記載待認證就可以的,別的的不用處理
2022-12-31
你好,購買方開紅字信息表然后開,銷售方開紅字發(fā)票,需要做進項轉(zhuǎn)出,需要多交 購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022-08-24
同學(xué)你好,是的,以后期間抵扣之前月份的進項都要做賬將待認證轉(zhuǎn)為進項稅額的。
2022-09-10
一、現(xiàn)在高鐵票飛機票之類的可以抵扣進項稅,一般納稅人按9%的稅率進行抵扣進項稅。 1、對于高鐵票,直接是票面金額/(1%2B9%)*9%抵扣進項稅; 2、對于飛機票,是按(票價%2B燃油附加費)/(1%2B9%)*9% 3、填寫在申報表《附列資料(二)》第8b欄“其他”中申報抵扣。
2021-03-21
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