您好,之前加稅分離的時候怎么做的? 方便說一下嗎?
老師你好!之前做的進項稅額是待抵扣進項稅額,現(xiàn)在我要認證抵扣,摘要應(yīng)該怎么寫?
老師你好,請問一下,進項票不抵扣,也就是不認證,請問老師,做賬怎么做呀?因為之前要認證,進項稅是價稅分離的,現(xiàn)在進項票不抵扣,怎么做賬?急急
進項發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在要退貨,請問怎么操作?發(fā)票要沖紅嗎,認證的發(fā)票是不是要多交稅?。考奔奔?/p>
老師你好。我問下,如果當(dāng)期不認證的進項是不是做賬是做為待認證進項稅額?這樣的話,不是以后期間抵扣之前月份的進項都要做賬將待認證轉(zhuǎn)為進項稅額嗎?
老師你好,我有個棘手問題問一下,我們廠砌廠房,建筑商開了700萬發(fā)票,但是發(fā)票比較多,不想全部抵扣掉,如果這個做成待認證進項,我們下月也就是2023年元月份不抵扣也不認證發(fā)票,請問老師下一個月怎么處理呀?現(xiàn)在下一個月怎么處理分錄怎么做?就是不認證不抵扣分錄怎么寫?急急
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費–增值稅 借 應(yīng)交稅費–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風(fēng)險
請問競業(yè)限制中的補償金,補償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個平均工資取5k還是5w
建的廠房沒有發(fā)票,后面通過評估價值入的帳,匯算清繳時怎么做
我在北京交個稅才能搖車牌,24年個稅已經(jīng)預(yù)繳,匯算清繳的話需要退稅,因為達不到交個稅的基礎(chǔ),如果我申請退稅還能在北京搖車牌嗎?如果不申請退稅,算交了個稅嗎?可以搖車牌嗎
老師,是抵扣的。比如含稅1130元,借:應(yīng)收賬款-某某公司 1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 貸:應(yīng)交稅費/增值稅/銷項稅額 130
問下? 這個 不是確認收入的會計分錄嗎? 和你認證沒啥關(guān)系呢?
老師,客戶啦,是這樣的 借:原材料 1000 借:應(yīng)交稅費/增值稅/進項稅 130 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 1130
哦哦,我說的呢? ?這么做的? 借原材料130? ? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額-130
老師,我還是不懂呀?現(xiàn)在不抵扣,完整分錄怎么寫呀?
不抵扣就是這么做,把進項稅額沖銷了,轉(zhuǎn)到原材料里面
老師,我還是不懂,能不能做個完整分錄?還有是不是價稅合計呀?就像小規(guī)模做賬一樣,行不行呀?借:原材料 1130貸:應(yīng)付賬款 1130呀?能不能這樣呀?
可以這么做,但是之前不是加稅分離做賬了嗎 得把之前加稅分離的沖銷了才行? 所以才是我這么做的
老師,因為進項票是這個月,我把這個月做的進項票修改過來,做成小規(guī)模一樣,原材料是含稅啦,也就是借:原材料 1130 貸:應(yīng)付賬款1130,老師這樣行么?
可以的,您不想認證就是這么做賬就行的。
不客氣,幫忙給個五星好評,拜托了。
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老師,我之前幾個月還有幾張發(fā)票是做到價稅分離的,請問老師,我現(xiàn)在不想抵扣了,用的科目是待認證進項稅,麻煩老師,分錄怎么寫呀?急急
借原材料? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進稅額 負數(shù)
老師,就是把待認證進項稅額轉(zhuǎn)到原材料里面去,是吧?相當(dāng)于做到成本里面是吧?
對的,沒錯的很棒就是這個意思。
好的,謝謝老師!
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