同學(xué)你好 預(yù)付價(jià)款: 借,預(yù)付 賬款50000 貸,銀行存款50000 驗(yàn)收貨物: 借,原材料100000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13000 貸,預(yù)付賬款113000 補(bǔ)付其余款項(xiàng): 借,預(yù)付賬款83000 貸,銀行存款83000 驗(yàn)收貨物與補(bǔ)付款項(xiàng)復(fù)合分錄。 借,原材料100000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13000 貸,預(yù)付賬款50000 貸,銀行存款83000
甲公司向乙公司采購(gòu)材料5 000千克,每千克價(jià)格為12元,所需支付的價(jià)款總計(jì)60 000元。按照合同規(guī)定向乙公司預(yù)付價(jià)款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng), ( 1 )為該業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 收到乙公司發(fā)來(lái)的5 000千克材料,驗(yàn)收無(wú)誤,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上記載的價(jià)款為60 000元,增值稅稅額為8 500元,以銀行存款補(bǔ)付所欠款項(xiàng)38 500元,( 2 )甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄。
(4) 18日,向乙公司采購(gòu)材料5000千克,每千克單價(jià)10元,所需支付的貨款為5000元按照合同的規(guī)定向乙公司預(yù)付貨款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。25日收別乙公司發(fā)來(lái)的5000克材料,驗(yàn)收無(wú)誤,增值稅專(zhuān)用發(fā)票記載的貨款為50000元,增值稅稅額為6500元。大新有限責(zé)任公司以銀行存款補(bǔ)付所欠款項(xiàng)28250元。
1、(1) 2021年10月1日,甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司(增值稅一般納稅人)采購(gòu)材料5000千克,每千克單價(jià)10元,所需支付的價(jià)款總計(jì)50000元.元。按照合同規(guī)定向乙公司預(yù)付價(jià)款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。請(qǐng)編制(甲公司預(yù)付貨款的會(huì)計(jì)分錄。 (2)收到乙公司發(fā)來(lái)的5000千克材料,驗(yàn)收無(wú)誤,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上記載的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元,請(qǐng)編制甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (3)甲公司以銀行存款補(bǔ)付所欠款項(xiàng)31500元。。請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司采購(gòu)材料5000千克,每千克單價(jià)10元,所需支付的價(jià)款總計(jì)50000元。按照合同規(guī)定向乙公司預(yù)付價(jià)款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
7【題】(1)甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司采購(gòu)材料5000千克,每千克單價(jià)10元,所需支付的款項(xiàng)總計(jì)50000元。按照合同規(guī)定向乙公司預(yù)付價(jià)款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng),甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:(2)收到乙公司發(fā)來(lái)的5000千克材料,驗(yàn)收無(wú)誤,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為8000元,以銀行存款補(bǔ)付所欠款項(xiàng)33000元,應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
勞務(wù)外包產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入勞務(wù)費(fèi)還是其他呢?
勞務(wù)費(fèi)收入,成本中發(fā)生機(jī)械租賃費(fèi)可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動(dòng)產(chǎn) 現(xiàn)在需要開(kāi)發(fā)票 是在總公司的電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票 還是在異地納稅人電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票
老師請(qǐng)教一下 固定資產(chǎn)清算賣(mài)出如何處理,怎么開(kāi)票
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率怎么計(jì)算
老師,我考了初級(jí)證書(shū),不知道接下來(lái)的計(jì)劃考注會(huì),還是中級(jí)等,我已經(jīng)30歲了,想聽(tīng)下老師的意見(jiàn)
老師你好,我們是做電商行業(yè)的,快遞運(yùn)輸損壞的產(chǎn)品,然后賠償給公司,這個(gè)賠償款應(yīng)該記錄到那個(gè)科目比較合理
未分配利潤(rùn)正數(shù),一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調(diào)增招待費(fèi) 匯算清繳 實(shí)際發(fā)生 13830元 收入2081萬(wàn) 那么我應(yīng)該調(diào)增 13830*40%=5532元 對(duì)嗎
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎?