您好同學,不符合規定的應該借預付賬款貸銀行存款。
請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規定入如下: ①2年內分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規定,我們要收到發票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預計全年福利費扣除數20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬,要是其他福利費加起來就在21萬以內可以全額扣除。全款入賬就扣除發生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調增
請問老師,單位過節到超市買卡發給員工做福利,超市開具的發票:“預付卡銷售*提貨券”然后是銷售金額,然后是不征稅。這個做福利費發票合規嗎?為什么?
甲白酒生產企業(為增值稅一般納稅人),2022 年 5 月購銷業務情況如下: (1)購進一批生產原料,取得的增值稅專用發票上注明的銷售額 50 萬元,稅額 6.5 萬元,已付款并驗收入庫; (2)從農民手中收購糧食 100 萬元,作為做酒原料,已開具農產品收購發票 (3)銷售給某商場白酒 10000 斤,開具的增值稅專用發票上注明的銷售額 200 萬元該商已經付款提貨。 (4)甲企業為員工免費發放白酒 1000 斤,作為勞動節過節福利,市場價 10 萬元,成本價 5 萬元。 請根據以上資料,計算該白酒生產企業 5 月份應繳納的培值稅和消費稅稅額。(增稅率為 13%, 扣除率為 10%,成本利潤率 10%;消費稅率為:20%,0.5 元/斤;答案保留到小數點后兩位)
2.甲白酒生產企業(為增值稅一般納稅人,2022年5月購銷業務情況如下(1)購進一批生產原料,取得的增值稅專用發票上注明的金額50萬元,稅額6.5萬元,已付款并驗收入庫;(2)從農民手中收購糧食100萬元,作為做酒原料,已開具農產品收購發票;(3)銷售給某商場白酒10000斤,開具的增值稅專用發票上注明的銷售額200萬元,該商場已經付款提貨。(4)甲企業為員工免費發放日酒1000斤,作為勞動節過節福利,市場價10萬元,成本價5萬元。請根據以上資料,計算該白酒生產企業5月份應繳納的增值稅和消費稅稅額。(增值稅率為13%,扣除率為10%,成本利潤率10%;消費稅率為:20%,0.5元/斤;答案保留到小數占后兩位)
老師你好:我們是給飲料廠家代理批發的。飲料進超市廠家要給超市陳列費,陳列費廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費的這部分商品也不是廠家直接給超市的的,而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進貨的時候這批頂陳列費的商品一起開在發票里。例如我們正常進貨1萬購貨500件,如果帶500件頂陳列費商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費。賬務處理收到貨物和發票 借:庫存商品10000 進項稅 1300 貸:銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借:銀行存款22600 貸:主營業務收入20000 銷項稅2600 另給超市陳列的商品100件,這100件是不收錢的。不做分錄 結轉成本時把給超市陳列部分一起結轉(按單位成本10元結轉) 借:主營業務成本11000 貸:庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對?
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經營范圍里寫了針紡織品生產,銷售,,所以稅務那邊登記的是生產企業,其實我們是外貿企業,我可以去更改經營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業,因業務需要購買了4臺叉車,現在公司要注銷,叉車賣給別的企業,他們需要我們給開發票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿易出口企業,報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業外收入,主營業外成本都要按分類做好呢,比方說主營業收入-分店-女裝 主營業收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。
代扣代繳個人承擔的社會保險費是通過應付職工薪酬科目核算嗎?
啊,那后面什么時候來發票再入福利費?
后面你實際消費的時候,他還會再給你發票的那個就可以記到福利費里面。
那好麻煩啊
你好同學,是的,他就是這么個要求。