你好 2、從東方公司購入需要安裝的設備 借:在建工程?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 借:在建工程?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 借:在建工程,貸:原材料 借:固定資產,貸:在建工程 4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規定先預付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2、從東方公司購入需要安裝的設備一臺:(1)買價100o00元,增值稅13000元;運費10000元,增值稅900元,款項全部未支付。設備已收到并交付安裝。(2)設備由東安公司安裝,支付安裝費10000元,增值稅額900元。(3)安裝過程中領用甲材料2000元。(4)設備安裝完畢,經驗收設備達到可使用狀態并交付使用。
根據下列業務,編制會計分錄:2、從東方公司購入需要安裝的設備一臺:(1)買價100o00元,增值稅13000元;運費10000元,增值稅900元,款項全部未支付。設備已收到并交付安裝。(2)設備由東安公司安裝,支付安裝費10000元,增值稅額900元。(3)安裝過程中領用甲材料2000元。(4)設備安裝完畢,經驗收設備達到可使用狀態并交付使用。4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規定先預付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元
根據下列業務,編制會計分錄:2、從東方公司購入需要安裝的設備一臺:(1)買價100o00元,增值稅13000元;運費10000元,增值稅900元,款項全部未支付。設備已收到并交付安裝。(2)設備由東安公司安裝,支付安裝費10000元,增值稅額900元。(3)安裝過程中領用甲材料2000元。(4)設備安裝完畢,經驗收設備達到可使用狀態并交付使用。4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規定先預付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元
根據下列業務,編制會計分錄:2、從東方公司購入需要安裝的設備一臺:(1)買價100o00元,增值稅13000元;運費10000元,增值稅900元,款項全部未支付。設備已收到并交付安裝。(2)設備由東安公司安裝,支付安裝費10000元,增值稅額900元。(3)安裝過程中領用甲材料2000元。(4)設備安裝完畢,經驗收設備達到可使用狀態并交付使用。4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規定先預付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元
【練習】ABC公司于1月10日購入一臺需安裝的設備,用銀行存款支付下列款項:設備買價200000元,增值稅26000元;運費價款3000元,稅額270元;保險費價款2000元,稅額120元。安裝過程中領用原材料2500元。1月20日,設備達到預定可使用狀態,交付使用。1.購入設備2.安裝設備3.設備達到預定可使用狀態
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備