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、某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (1)將一批購進煙葉運往某加工廠委托其進行加工成煙絲,煙葉的實際成本為11萬元。 (2)卷煙廠支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票,列明加工費3萬元,增值稅額3900元;按規(guī)定,加工廠應(yīng)代收代繳消費稅,當(dāng)?shù)責(zé)o同類煙絲市場價格。 (3)本月將收回的煙絲的直接用于銷售,取得不含稅收入40萬元。 要求:計算受托方加工廠增值稅銷項稅額和應(yīng)代收代繳消費稅 計算該卷煙廠應(yīng)納增值稅和應(yīng)納消費稅。(單位需要統(tǒng)一成“萬元”。)

2022-04-27 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-27 13:42

加工代扣消費稅(11%2B3)/(1-30%)*30%=6交消費稅40*30%-6=6交增值稅40*13%-0.39-(11*1.1%2B11*1.1*20%)*10%=3.34

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加工代扣消費稅(11%2B3)/(1-30%)*30%=6交消費稅40*30%-6=6交增值稅40*13%-0.39-(11*1.1%2B11*1.1*20%)*10%=3.34
2022-04-27
(1)受托方應(yīng)代收代繳的消費稅 (10+3)/(1-30%)*30%=5.57
2024-04-24
你好 計算甲卷煙廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費稅稅額=(49140%2B2373/(1%2B13%))/(1-30%)*30%
2020-11-24
同學(xué)你好,(49140%2B2457/(1%2B13%))/(1-30%)*30%=21991.86,用的是組成計稅價格哈
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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