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甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,2021年12月份發生如下業務:1.12月5日,向乙公司賒銷商品一批,按照商品價目表標明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,滿足收入確認條件。212月9日,因客戶破產,有應收賬款40萬元不能收回,確認為壞賬。3.12月11日,收到乙公司前欠銷貨款500萬元,存入銀行。4.12月21日,收到已轉銷為壞賬的應收賬款10萬元,存入銀行。512月30日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發票上注明售價100萬,增值稅13萬滿足收入確認條件,收到丙公司開來的一張面值113萬的銀行承兌匯票。要求:根據上述資料,編制甲公司12月份相關會計分錄(單位:萬元)

2022-04-26 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-26 20:09

你好 1,借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2,借:壞賬準備,貸:應收賬款 3,借:銀行存款,貸:應收賬款 4,借:銀行存款,貸:壞賬準備 5,借:應收票據?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶v6cz 追問 2022-04-26 20:10

能不能詳細一點啊

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齊紅老師 解答 2022-04-26 20:12

你好 1,借:應收賬款 1053萬,貸:主營業務收入900萬 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)153萬 2,借:壞賬準備40萬,貸:應收賬款40萬 3,借:銀行存款 500萬,貸:應收賬款?500萬 4,借:銀行存款 10萬,貸:壞賬準備?10萬 5,借:應收票據?113萬,貸:主營業務收入? 100萬,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13萬

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