你好, 增值稅=450*(1-12%)*0.09%2B150*(1-30%)*0.13 附加稅=增值稅*12% 企業(yè)所得稅=(450*(1-12%)%2B150*(1-30%))*25%
綜合題(1)從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者購進(jìn)原木一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的金額5萬元,收購后連續(xù)生產(chǎn)后銷售,銷售貨物使用的稅額為13%,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為額?知識點(diǎn):農(nóng)產(chǎn)品(2)租入一幢廠房,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬元,該廠房的一樓用于職工食堂,其余為企業(yè)生產(chǎn)管理部門使用,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?知識點(diǎn):進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣(3)銷售原木一批,由于銷售較大,給予一定的折扣優(yōu)惠,增值稅專用發(fā)票上注明的金額為10萬元,發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬元。銷項(xiàng)稅額?知識點(diǎn):折扣銷售(4)外購實(shí)木地板一批,收到對方開具的普通發(fā)票金額為5萬元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級實(shí)木地板銷售,售價(jià)為8萬元(實(shí)木地板銷售稅稅率5%)。請計(jì)算該項(xiàng)銷售行為,應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別為多少?知識點(diǎn):連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品(5)請計(jì)算本年度該企業(yè)企業(yè)所得稅的應(yīng)納納稅所得額和應(yīng)納稅額分別為多少?
一般納稅人,一年450萬銷售額的大米食用油,毛利在12個點(diǎn),一年銷售額 150萬的食品,毛利在30個點(diǎn),請問下,算上最新的稅收優(yōu)惠,預(yù)估一年需要繳納多少增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅
一般納稅人,一年450萬銷售額的大米食用油,毛利在12個點(diǎn),一年銷售額 150萬的食品,毛利在30個點(diǎn),請問下,算上最新的稅收優(yōu)惠,預(yù)估一年需要繳納多少增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,一年的毛利大概有多少?有進(jìn)項(xiàng)票,銷售需要開專票
您好老師,一般納稅人戶,金屬制品零售業(yè),就是購進(jìn)就轉(zhuǎn)出銷售,年銷售額100萬,問題來了 1增值稅和所得稅稅費(fèi)大概多少合適, 2如果我一年沒有繳稅,年底12月份繳納寫增值稅和所得稅,會不會預(yù)警 3一年加油費(fèi)是2萬元,占收入的比例合適嗎?算不算超標(biāo),就是過度加油 ,求解老師
1.甲公司是一家工業(yè)企業(yè),2012年設(shè)立,并于2014年登記為增值稅一般納稅人,近年來應(yīng)稅產(chǎn)品年銷售額預(yù)計(jì)在300萬元左右,會計(jì)核算健全,依稅收政策調(diào)整規(guī)定,已登記為一般納稅人的單位和個人,在2018年12月31日前可轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,其未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額作轉(zhuǎn)出處理。假定預(yù)計(jì)2019年不含稅增值稅銷售額為400萬元,不含稅可抵扣購進(jìn)金額為300萬元,并有理由相信在之后幾年內(nèi)這一業(yè)務(wù)規(guī)模不會有很大變化。銷售適用的增值稅率為13%,購進(jìn)適用13%的增值稅率。若轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,增值稅的征收率為3%。要求:運(yùn)用毛利率差別法進(jìn)行納稅人選擇的納稅籌劃(作答要體現(xiàn)籌劃過程)。 注:參考公式“稅負(fù)平衡點(diǎn)毛利率=(S-P)/S = 1-(T1-T3)/T2”
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分?jǐn)偟矫總€月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用好
老師好,什么是分賬系統(tǒng)
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報(bào)中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個選項(xiàng),申報(bào)時(shí)怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來?
公司處置了一個運(yùn)輸設(shè)備(購進(jìn)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的),怎么開發(fā)票。項(xiàng)目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計(jì)算,怎么申報(bào)?
老師,公開招標(biāo),四個供應(yīng)商,預(yù)算790萬,其他三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)差不多600多萬,有一家報(bào)價(jià)410萬,這家報(bào)價(jià)低的怎么才能證明合理性?
原來認(rèn)繳時(shí)間都很長,比如一個公司認(rèn)繳出資時(shí)間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實(shí)繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時(shí)間是按章程的認(rèn)繳時(shí)間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營所得稅的預(yù)繳納稅申報(bào)是季度的報(bào)表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的