你好,做福利費里面的高管,房屋相關的水電費,物業都是做到福利費借管理費用,福利費 貸,應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款, 如果能分到每個人是多少的,還需要交個稅,分不出來的不需要繳納
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
7月付款了員工宿舍3個月房租,還未收到發票,7月做賬室借:預付賬款,貸:銀行存款,并當月攤銷了,借:管理費用-福利費,貸:預付賬款。8月房東代開了房租費普票給我們公司,那這張發票怎么入8月帳里?
我們公司為2個高管租房,這個房租費怎么做分錄?并且給高管租的房子里的物業,水電暖及日常的消費的采購款也給報銷了,那這個是怎么做分錄呢?都是計入管理費用-福利費嗎?借管理費用-福利費 貸銀行存款嗎?
老師,:給高管們租的公寓年租金我這樣記:管理費用-福利費,貸方還要過“應付職工薪酬”這個科目嗎?還有一次支付了一年的租金是不是還得按月攤,不能一次記入管理費用? 這樣對不:借 :長期待攤費用-房租 貸:應付職工薪酬,貸:應付職工薪酬,貸:銀行存款, 按月再分攤:管理費用-福利費,貸:長期待攤費用,這樣對嗎?
員工租房自己住,公司先把一整年的租金付給房東,進了職工福利,原來會計分錄是借:應付職工薪酬—職工福利費800 預付賬款8800 貸:銀行存款9600 借:管理費用-職工福利費800 貸:應付職工薪酬-職工福利費800 公司當月從職工工資扣了9600,打算進入職工個人工資,然后按月付職工800,這個怎么做賬呢 ?
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
小規模納稅人變更一般納稅人,怎么操作
如果小規模銷售自己使用過的固定資產,但未超過30萬需要交稅嗎
a公司百分百控股我們家企業,現在b公司要入股但是實繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報表也要調嗎,
公司給兩個高管分別各租了一套房子,房租費房東開的發票怎么入賬?分錄是啥?交的物業費也開了發票,先是他們自己墊付,后來高管分別拿著各自租的房子的物業費發票來報銷,這個又怎么做賬,分錄是啥?
房屋租金如果一次支付好幾個月的 借預付賬款貸銀行存款 安月分攤借管理費用,福利費 貸,應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬福利費 貸預付賬款
物業費借管理費用,福利費 貸,應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬福利費 貸其他應付款 企業報銷借其他應付款貸銀行存款
那這個物業費和租金要做到這個高管的工資里繳納個稅嗎?
你好,對的,是這么做的。
不做可以嗎?
你好,這種有風險的。
直接去費用,不通過應付職工薪酬這個科目可以嗎
你好不可以的準則要求必須通過應付職工薪酬的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。