同學,你好,直接計到主營業(yè)務收入,直接填免稅那里
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認收入了分錄是借:銀行存款貸應收賬款 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應該怎么做呢
老師,處理廢紙殼那些收入200多元,小規(guī)模納稅人做賬做的其他收入,申報增值稅的時候怎么申報?應填寫增值稅申報表哪一欄上
老師好,我想問問小規(guī)模季度銷售一萬多,大部分都是無票收入(已確認對方不會要票),申報增值稅時可以一起填入小微企業(yè)免稅欄嗎?
老師我想問一下,現(xiàn)在小規(guī)模做賬確認收入,是免稅收入,那么確認收入時我應該做分錄怎么樣的,申報增值稅報表我是怎么填表,直接填到免稅那一欄嗎?
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)2年是開發(fā)票免稅的,我這邊這個月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營業(yè)務收入970 貸 應交稅費-應交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問題2:申報增值稅報表的時候,這個免稅銷售額這一欄是填1000還是970?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現(xiàn)在通過協(xié)商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統(tǒng)一啊
老師資產(chǎn)合計負債和所有者權(quán)益嗎
稅收滯納金已經(jīng)包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經(jīng)營所得怎么做會計分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關(guān)于機械,有的時候機械租賃費里含人工勞務,有的含油料,有的又含勞務又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機械費里?還是人工里?
請問,電子稅務局,有財務負責人身份,也有辦稅員身份,現(xiàn)在想取消財務負責人身份,在電子稅務局可以自行操作的嗎?謝謝
分錄是,借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅?
不是也是跟平時做收入賬一樣,都需要確認增值稅,后面季度再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入嗎?
借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入?
不用確認應交增值稅這個了嗎?
不用了,這個沒有稅費了,不用寫了
不做了怎么知道免稅那個金額填多少
現(xiàn)在是免稅呀,不需要知道這個免稅額是多少了
那申報增值稅哪里不需要填寫這個免稅額了嗎?
這個免稅額到時如果要填按3個點算出來就可以了,如果沒有就不用填了,現(xiàn)在還不知道要不要填
老師我想問一下之前的1%那個是,做賬時候按3%做,主表填1%,附表填減免2%那個是嗎
是的,附表按2%來填免稅