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寫會計分錄(7)收到銀行付款通知,本月水電費14500元,其中:車間負擔5700元,廠部負擔8800元(8)月末分配職工薪酬,其中:甲產品生產工人薪酬126000元乙產品生產工人薪酬214000元車間管理人員薪酬115000元廠部管理人員薪酬100000元合計555000元(9)計提本月固定資產折舊費,其中:車間提取12100元,廠部提取15000元。(10)以銀行存款購買不需安裝設備一臺,買價100000元,增值稅稅額13000元,運雜費4000元,已投入使用。(11)車間人員出差回公司報銷差旅費4200元(預借5000元)。(12)結轉本月制造費用(甲產品工時6000小時,乙產品工時4000小時)。(13)本月甲產品、乙產品全部完工,已驗收入庫(甲產品完工1000件,乙產品完工500件)。(14)本月銷售甲產品850件,每件售價1100元,銷售乙產品450件,每件售價1600元,增值稅稅率13%,貨款未收到

2022-04-23 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-23 10:29

您好 (7)收到銀行付款通知,本月水電費14500元,其中:車間負擔5700元,廠部負擔8800元 借 制造費用5700 借 管理費用8800 貸 銀行存款14500 (8)月末分配職工薪酬,其中:甲產品生產工人薪酬126000元乙產品生產工人薪酬214000元車間管理人員薪酬115000元廠部管理人員薪酬100000元合計555000元 借 生產成本-甲126000 借 生產成本-乙214000 借 制造費用115000 借 管理費用100000 貸 應付職工薪酬555000 (9)計提本月固定資產折舊費,其中:車間提取12100元,廠部提取15000元。 借 制造費用12100 借 管理費用15000 貸 累計折舊12100+15000=27100 (10)以銀行存款購買不需安裝設備一臺,買價100000元,增值稅稅額13000元,運雜費4000元,已投入使用。 借 固定資產100000+4000=104000 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1300 貸 銀行存款104000+13000=1170000 (11)車間人員出差回公司報銷差旅費4200元(預借5000元)。 借制造費用4200 貸 其他應收款4200 (12)結轉本月制造費用(甲產品工時6000小時,乙產品工時4000小時)。 (13)本月甲產品、乙產品全部完工,已驗收入庫(甲產品完工1000件,乙產品完工500件)。 (14)本月銷售甲產品850件,每件售價1100元,銷售乙產品450件,每件售價1600元,增值稅稅率13%,貨款未收到

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齊紅老師 解答 2022-04-23 10:30

制造費用金額前面有沒有發(fā)生?

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您好 (7)收到銀行付款通知,本月水電費14500元,其中:車間負擔5700元,廠部負擔8800元 借 制造費用5700 借 管理費用8800 貸 銀行存款14500 (8)月末分配職工薪酬,其中:甲產品生產工人薪酬126000元乙產品生產工人薪酬214000元車間管理人員薪酬115000元廠部管理人員薪酬100000元合計555000元 借 生產成本-甲126000 借 生產成本-乙214000 借 制造費用115000 借 管理費用100000 貸 應付職工薪酬555000 (9)計提本月固定資產折舊費,其中:車間提取12100元,廠部提取15000元。 借 制造費用12100 借 管理費用15000 貸 累計折舊12100+15000=27100 (10)以銀行存款購買不需安裝設備一臺,買價100000元,增值稅稅額13000元,運雜費4000元,已投入使用。 借 固定資產100000+4000=104000 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1300 貸 銀行存款104000+13000=1170000 (11)車間人員出差回公司報銷差旅費4200元(預借5000元)。 借制造費用4200 貸 其他應收款4200 (12)結轉本月制造費用(甲產品工時6000小時,乙產品工時4000小時)。 (13)本月甲產品、乙產品全部完工,已驗收入庫(甲產品完工1000件,乙產品完工500件)。 (14)本月銷售甲產品850件,每件售價1100元,銷售乙產品450件,每件售價1600元,增值稅稅率13%,貨款未收到
2022-04-23
您好題目是全部的嗎
2023-02-20
1、借:制造費用—折舊費,65000,管理費用—折舊費,35000,貸:累計折舊,100000 2、借:生產成本—直接人工—甲產品,540000,生產成本—直接人工—乙產品,360000,制造費用-工資,75000,管理費用—工資,265000,貸:應付職工薪酬,1240000 3、借:生產成本—制造費用——甲產品,84000,生產成本—制造費用——乙產品,56000,貸:制造費用—折舊費,65000,制造費用-工資,75000 4、借:庫存商品—甲產品,624000,庫存商品—乙產品,416000,貸:生產成本—直接人工—甲產品,540000,生產成本—直接人工—乙產品,360000,:生產成本—制造費用——甲產品,84000,生產成本—制造費用——乙產品,56000 5、借:主營業(yè)務成本,2010000,貸:庫存商品—甲產品,,1140000,庫存商品—乙產品,870000,
2022-12-19
你好 14)31日,計提本月固定資產折1舊日,其中,生產車間65000元,公司管理部門35000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 (15)31日,計算分配本月職工薪酬,其中,甲產品生產工人薪酬540000元,乙產品生產工人新酬360000元,車間管理人員薪酬75000元,公司管理部門管理人員薪酬265000元. 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬? (16)31日,結轉本月發(fā)生的制造費用,按生產工人薪酬比例分配計人甲、乙產品生產成本。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,貸:制造費用? 17)31日,本月生產甲產品4000件、乙產品2000件已全部生產完工驗收人庫(兩種產品均無月初在產品) 借:庫存商品,貸 ;生產成本—甲產品,生產成本—乙產品 (18)31日,結轉本月已銷甲產品3000件、乙產品1500件的銷售成本。甲產品單位銷售成木380元,乙產品單位銷售成本580元。 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
2022-12-19
同學你好 都是有發(fā)票的吧
2022-12-15
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