借:銀行存款9040 ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-折扣2260 貸:應(yīng)收賬款11300
客戶消費(fèi)了1.13萬(wàn)元購(gòu)買了商品,商品成本是5000元,獲得1千的積分,一個(gè)積分相當(dāng)于一元 借 銀行存款 11300 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000*(10000/11000) 貸 合同負(fù)債 10000*(1000/11000) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5000 貸 庫(kù)存商品 5000 對(duì)嗎?
如當(dāng)月5號(hào)銷售一批貨價(jià)稅合計(jì)11300元,收了10000元銀行轉(zhuǎn)賬,1300當(dāng)月20號(hào)付清銀行轉(zhuǎn)賬,因?yàn)榉咒洸皇敲刻焯顚懀窍略略鲁醪乓黄鹛顚懀刹豢梢灾苯訉懸淮畏咒浘偷昧耍桡y行存款11300 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫,借銀行存款10000 應(yīng)收賬款1300 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300,應(yīng)收賬款1300
上月確認(rèn)收入11300元, 借:應(yīng)收賬款11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1300 本月還款公司給客戶折扣8折,只收取9040元,分錄怎么做?增值稅怎么申報(bào),
老師我們先開發(fā)票給客戶確認(rèn)了收入借收賬款11300貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1300,次月紅沖了確認(rèn)的收入,當(dāng)實(shí)際出庫(kù)時(shí)的分錄是什么以及金額是怎么樣呢?
開了票,當(dāng)月不確認(rèn)收入,次月收到貨款卻不發(fā)貨,怎么做?比如,開了一張價(jià)稅合計(jì)11300的發(fā)票| 當(dāng)月不確認(rèn)收入,先做 借:應(yīng)收賬款 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1300 那么跨,月收到了11300,但是客戶仍然不發(fā)貨,這個(gè)要做什么分錄呢?
勞務(wù)外包產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入勞務(wù)費(fèi)還是其他呢?
勞務(wù)費(fèi)收入,成本中發(fā)生機(jī)械租賃費(fèi)可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動(dòng)產(chǎn) 現(xiàn)在需要開發(fā)票 是在總公司的電子稅務(wù)局開發(fā)票 還是在異地納稅人電子稅務(wù)局開發(fā)票
老師請(qǐng)教一下 固定資產(chǎn)清算賣出如何處理,怎么開票
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率怎么計(jì)算
老師,我考了初級(jí)證書,不知道接下來(lái)的計(jì)劃考注會(huì),還是中級(jí)等,我已經(jīng)30歲了,想聽下老師的意見(jiàn)
老師你好,我們是做電商行業(yè)的,快遞運(yùn)輸損壞的產(chǎn)品,然后賠償給公司,這個(gè)賠償款應(yīng)該記錄到那個(gè)科目比較合理
未分配利潤(rùn)正數(shù),一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調(diào)增招待費(fèi) 匯算清繳 實(shí)際發(fā)生 13830元 收入2081萬(wàn) 那么我應(yīng)該調(diào)增 13830*40%=5532元 對(duì)嗎
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎?
好的,謝謝老師
那收入還是按照上月10000元確認(rèn),不用調(diào)整稅務(wù)報(bào)表是嗎?
是的, 用調(diào)整稅務(wù)報(bào)表
那怎么調(diào)整呢?
說(shuō)的不用調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)