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4用銀行存款歸還到期的短期借款50,000元,并支付利息1.000元;5.購入原材料23,000元,用銀行存款支付13,000元,其余暫欠,材料已驗收入庫(增值稅3,000元);6.購入一臺價值68,000元的設備,用銀行存款支付(增值稅8800);7.機關行政人員王芳出差,預借差旅費1.000元,現金支付;8.用現金支付本月機關辦公室辦公費800元;9.計提本月車間工人工資70.000元,車間管理人員工資30.000元,和行政管理人員工資25.000元;10.計提本月資產累計折舊費共計18000元,其中生產車間應提折舊費10.000元,行政管理部門應提折舊8.000元

2022-04-22 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-22 08:31

您好 4用銀行存款歸還到期的短期借款50,000元,并支付利息1.000元; 借:短期借款 50000 借:財務費用 1000 貸:銀行存款 51000 5.購入原材料23,000元,用銀行存款支付13,000元,其余暫欠,材料已驗收入庫(增值稅3,000元); 借:原材料20000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額3000 貸:銀行存款13000 貸:應付賬款10000 6.購入一臺價值68,000元的設備,用銀行存款支付(增值稅8800); 借:固定資產68000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 8800 貸:銀行存款68000%2B8800=76800 7.機關行政人員王芳出差,預借差旅費1.000元,現金支付; 借:其他應收款 1000 貸:庫存現金 1000 8.用現金支付本月機關辦公室辦公費800元; 借:管理費用 800 貸:庫存現金 800 9.計提本月車間工人工資70.000元,車間管理人員工資30.000元,和行政管理人員工資25.000元; 借:生產成本 70000 借:制造費用 30000 借:管理費用 25000 貸:應付職工薪酬 125000 10.計提本月資產累計折舊費共計18000元,其中生產車間應提折舊費10.000元,行政管理部門應提折舊8.000元 借:制造費用 10000 借:管理費用 8000 貸:累計折舊 18000

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快賬用戶hkrv 追問 2022-04-22 08:38

老師在寫下第10個謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-22 08:38

借:制造費用 10000 借:管理費用 8000 貸:累計折舊 18000

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快賬用戶hkrv 追問 2022-04-22 08:48

老師第5個原材料金額您是寫錯了嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-22 08:50

第5個原材料金額 您這題 不明確 所以我只好算23000包含了3000? 而且就說了材料付了13000 后面增值稅3000怎么處理的? 是支付還是欠款 也沒說?

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您好 4用銀行存款歸還到期的短期借款50,000元,并支付利息1.000元; 借:短期借款 50000 借:財務費用 1000 貸:銀行存款 51000 5.購入原材料23,000元,用銀行存款支付13,000元,其余暫欠,材料已驗收入庫(增值稅3,000元); 借:原材料20000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額3000 貸:銀行存款13000 貸:應付賬款10000 6.購入一臺價值68,000元的設備,用銀行存款支付(增值稅8800); 借:固定資產68000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 8800 貸:銀行存款68000%2B8800=76800 7.機關行政人員王芳出差,預借差旅費1.000元,現金支付; 借:其他應收款 1000 貸:庫存現金 1000 8.用現金支付本月機關辦公室辦公費800元; 借:管理費用 800 貸:庫存現金 800 9.計提本月車間工人工資70.000元,車間管理人員工資30.000元,和行政管理人員工資25.000元; 借:生產成本 70000 借:制造費用 30000 借:管理費用 25000 貸:應付職工薪酬 125000 10.計提本月資產累計折舊費共計18000元,其中生產車間應提折舊費10.000元,行政管理部門應提折舊8.000元 借:制造費用 10000 借:管理費用 8000 貸:累計折舊 18000
2022-04-22
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-11-23
您好,1、借銷售費用600,貸銀行存款600 2、借其他應收款3000,貸庫存現金3000 3、借庫存現金800,貸銀行存款800 4、借銷售費用1500,庫存現金1500,貸其他應收款3000 5、借管理費用1200,貸累計折舊1500 6、借銀行存款11700,貸主營業務收入10000,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1700 7、借固定資產86500,貸銀行存款 8、借原材料20000,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3400,貸應付賬款23400 9、借管理費用2000,貸庫存現金2000 10、借生產成本80000,制造費用6000,管理費用4000,貸應付職工薪酬90000 11、借銷售費用1000,貸銀行存款1000 12、借短期借款20000,貸銀行存款20000 13、借應付賬款23400,貸銀行存款23400 14、借營業外支出1000,貸銀行存款1000 15、借銀行存款11700,貸其他業務收入10000,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1700
2020-07-14
需要做賬務處理的嗎?
2022-12-02
你好 用銀行存款支付廠部辦公費6000元 借:管理費用—辦公費,貸:銀行存款 用銀行存款支付銀行的手續費300 借:財務費用—手續費,貸:銀行存款 用銀行存款支付水電費30000元,其中行政管理部門耗用4000元,車間耗用26000元 借:管理費用—水電費,制造費用—水電費,貸:銀行存款 支付本月借款利息600元 借:財務費用,貸:銀行存款 提取現金13600元,并發放工資 借:庫存現金,貸:銀行存款 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金 計提本月固定資產折舊費4000元 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 分配本月職工的工資13600元 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬?
2022-05-04
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