你好;? ? 那你這樣的話? 就拿著走成本 去;? ? 到時影響利潤 少繳納所得稅? ?也可以的;只是? 你增值稅沒法抵扣 或者是換供應商? ??
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購買的零食開了增值稅專用發票,請問可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務處理?請告知分錄?謝謝!
您好 請問 我公司是一般納稅人 針對開不了增票只能開普票的供應商 我要如何處理呢? 謝謝
老師好!請問一般納稅人開具增值稅專用發票和增值稅普通發票都是一樣交稅,為什么有的供應商開普票不加稅點錢,開具增值稅專用發票卻要加稅點呢?謝謝
老師如何選擇供應商,比如公司要買一個100塊錢的東西,一個供應商能開13%的專票,一個供應商能開3%的專票,一個供應商能開普票,一個供應商無票,我是一個一般納稅人,我該如何選擇供應商,或者說每個公司要給的底價是多少
老師好,請問一下,本公司與一供應商已經清賬,且已無業務往來,但是對方賬務顯示有余票未開,要開票給我們公司,應如何處理,謝謝!
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎