你好,不是。稅總(2014)67號(hào)公告,股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值及相關(guān)稅費(fèi);轉(zhuǎn)讓價(jià)不能低于對(duì)應(yīng)15%的凈資產(chǎn)。要先交稅后過(guò)戶。
老師你好: 我想問(wèn)一下你,我們公司是自然人獨(dú)資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個(gè)人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤(rùn)為正, 因?yàn)槭欠蚱蓿晕以诠蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給對(duì)方,那印花稅是不是就是0 繳納的個(gè)人所得稅,稅務(wù)局咨詢臺(tái)說(shuō)是受讓方按未分配利潤(rùn)*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達(dá)清楚,如果虧損是不是就不用繳個(gè)稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因?yàn)槭欠蚱薮_實(shí)是沒掏錢
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅是怎么交的,計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)是什么?我們公司沒有盈利,沒有實(shí)收資本,資產(chǎn)就是跟股東的借款幾千元,這個(gè)是不是不會(huì)產(chǎn)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)稅?那印花稅怎么交,交多少呢
我們想問(wèn)一下辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的問(wèn)題,我們公司有五個(gè)股東,今年有三個(gè)股東不想干了,要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他兩個(gè)股東,一個(gè)股東初始投資額40萬(wàn)和另一個(gè)股東初始投資額30萬(wàn)都轉(zhuǎn)讓給法人股東,還有一個(gè)股東初始投資額20萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給第五個(gè)股東了,收到股權(quán)的兩個(gè)股東都是以銀行轉(zhuǎn)賬支付的,按原投資額的價(jià)款分別是40萬(wàn)、30萬(wàn)、20萬(wàn)買回的,那這個(gè)人所得稅交多少呢?印花稅交多少呢?
老師您好:我們是小規(guī)模納稅人,股東3人認(rèn)繳出資100萬(wàn),每個(gè)人實(shí)繳10萬(wàn),現(xiàn)有1個(gè)股東平價(jià)股權(quán)轉(zhuǎn)讓其他2個(gè)人。公司凈利潤(rùn)是虧損14萬(wàn),所有者權(quán)益是16萬(wàn)。問(wèn):股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議平價(jià)轉(zhuǎn)讓填寫0元還是多少元?轉(zhuǎn)讓方獲得股權(quán)憑證和入資單在哪里打印?謝謝老師
老師,我是小白,我想問(wèn)下個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán),印花稅和個(gè)稅怎么交啊,他們協(xié)議轉(zhuǎn)讓出資額為1500萬(wàn)元(15%)的股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為0,轉(zhuǎn)讓人到目前沒有轉(zhuǎn)入資金到公司,這樣是不是個(gè)稅和印花稅都是不用交的啊
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
他們已經(jīng)轉(zhuǎn)讓完了,股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓,但是辦的時(shí)候代辦人說(shuō)當(dāng)時(shí)可以先不繳納印花稅,所以沒有繳印花稅,現(xiàn)在稅務(wù)核查,說(shuō)要提供繳稅的憑證,那我是要去補(bǔ)繳嗎?不是轉(zhuǎn)讓人實(shí)際出資為0的話不用繳印花稅嗎?
您好,不行。都得交個(gè)稅及印花稅。1500萬(wàn)金額很大。
一分錢都沒有收,以0元轉(zhuǎn)讓也要交個(gè)稅?那這個(gè)要怎么交,怎么定金額呢
您好,如果稅局通過(guò)沒問(wèn)題。