你好,同學。 就是你轉讓,是按轉讓金額 交印花稅,如果是0就不交的。 虧損不交個稅的。
老師你好: 我想問一下你,我們公司是自然人獨資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權,現在要轉讓股權70%的股權給她老公,這種情況下,印花稅和個人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤為正, 因為是夫妻,所以我在股權轉讓協議上寫的70%的股份0元價格轉讓給對方,那印花稅是不是就是0 繳納的個人所得稅,稅務局咨詢臺說是受讓方按未分配利潤*轉讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達清楚,如果虧損是不是就不用繳個稅,但是還的教印花稅,零元轉讓可不可以,因為是夫妻確實是沒掏錢
老師,請教個問題,我們這公司注冊資金100萬3個股東,其中A占40萬B占40萬,C占20萬,現在C要把股權平均分給A和B,公司沒有注冊資本,股權也是0轉讓,但是我們這的專管員要求按實收資本叫印花稅,這個股權轉讓價款呢,是填0么,這樣是不是就沒有任何稅了?還有個問題,專管員要求公司提供租賃協議及付款的證明,但是付款就是股東個人把錢打給了房東那邊個人,這樣沒走公戶可以嗎,怎么處理?我問那個專管員沒走公戶,就是個人對個人支付的行不行,他竟然問我你覺得呢?這個怎么處理? 還有這個表中的上期末凈資產就是資產負債表的所有者權益對嗎?
老師,咨詢一下,我們公司賬上現在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個,現在要轉一部分股權出去。那利潤的話需要跟股權一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個稅?一下子利潤分配掉要交這么多個稅,老板不愿意,實際賬上并沒有這么多利潤,然后老板準備找代理記賬公司,他們打算通過內部業務弄成虧損,但是我是公司會計,這樣稅務局一旦查到,我是不是需要負責?
是這樣的,這一次的話,我們做了一次股權變更,我們的股東的話就是法人股東公司性質的,就是一對一的轉讓,因為是平價轉讓,然后就沒有涉及到那個企業所得稅就只有印花稅,我就想問一下,就是企業個人股東轉讓的話,可能會涉及到個人所得稅,可是企業股資金進行轉讓的話,如果說是平價轉讓的情況下,他是不會涉及到那個企業所得稅嗎?就是轉讓的過程中,他是不看那個,資產負債表的那個所有的權益和未分配利潤這兩個指標嗎?
你好老師,我這邊是商業公司有一個股權轉讓,一個人100%轉給另一個人,現在我想問下我可以無償轉讓?專管員說要繳納印花稅?那意思是我轉讓作價不能0元轉讓?請給我一個指導,謝謝!注冊資本是200萬,我們資產負債表有上年的利潤留存一百多萬目前是這個情況
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎