同學(xué)你好,應(yīng)是計(jì)入管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi);如果是給自已的員工,是計(jì)入福利費(fèi);
老師,您好!我們公司從下個(gè)月就轉(zhuǎn)一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環(huán)保行業(yè),那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務(wù)收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運(yùn)輸?shù)轿覀兝鴪龅兀@個(gè)運(yùn)輸過程中所發(fā)生的車輛油費(fèi),維修費(fèi)屬于公司成本;2、垃圾場地各種機(jī)器設(shè)備的折舊費(fèi)屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費(fèi)以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業(yè)水電費(fèi)屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個(gè)委托其他公司處理的處理勞處費(fèi)也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)焚燒等發(fā)生的運(yùn)輸過程中的油費(fèi)維修費(fèi)是屬于公司成本; 再次,就是業(yè)務(wù)部門發(fā)所生的工資,社保,招待費(fèi),差旅費(fèi),福利費(fèi)全部為銷售費(fèi)用;行政管理部門所發(fā)生的工資,社保,招待費(fèi),差旅費(fèi),福利費(fèi)全部為管理費(fèi)用;銀行貸款利息及手續(xù)費(fèi)全部為財(cái)務(wù)費(fèi); 老師,我的這個(gè)對(duì)垃圾處理流程和對(duì)各成本費(fèi)用的劃分正確嗎?請(qǐng)指教!
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師 過年時(shí)候買的春聯(lián)/點(diǎn)飯飽/電水壺/食品/大米。這些都是留送客戶的,之前有入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 有入業(yè)務(wù)管理費(fèi)用-招待費(fèi)、這哪個(gè)更合適呢,可以全部入一個(gè)科目嗎
老師,對(duì)于出憑證的一些科目使用和入賬規(guī)范性來說,您幫我看看這幾份憑證,入賬科目合理嗎?還有就是我看之前的會(huì)計(jì)很多賬務(wù)都是同一筆憑證里面做了多類業(yè)務(wù),相當(dāng)于多借多貸了吧?這種情況在大多公司是存在的嗎?對(duì)于科目,低值易耗品不是周轉(zhuǎn)材料嗎,她直接跳過周轉(zhuǎn)材料就計(jì)入原材料-低值易耗品,這種可以?公司買的飲用酒,作為酒水福利。她入賬庫存商品-飲用酒?倉庫租金及物業(yè)費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用?
老師,對(duì)于出憑證的一些科目使用和入賬規(guī)范性來說,您幫我看看這幾份憑證,入賬科目合理嗎?還有就是我看之前的會(huì)計(jì)很多賬務(wù)都是同一筆憑證里面做了多類業(yè)務(wù),相當(dāng)于多借多貸了吧?這種情況在大多公司是存在的嗎?對(duì)于科目,低值易耗品不是周轉(zhuǎn)材料嗎,她直接跳過周轉(zhuǎn)材料就計(jì)入原材料-低值易耗品,這種可以?公司買的飲用酒,作為酒水福利。她入賬庫存商品-飲用酒?倉庫租金及物業(yè)費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用?
老師,工廠無人值守設(shè)備屬固定資產(chǎn)哪類
倉管沒給進(jìn)貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標(biāo)項(xiàng)目授權(quán)給分公司核算,但前期費(fèi)用發(fā)票都是總公司,可以內(nèi)部轉(zhuǎn)賬給分公司做成本應(yīng)收分公司的錢嗎
我們公司原營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本400多萬,23年底更換營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業(yè)執(zhí)照上5000多萬的注冊(cè)資本作實(shí)收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎? 現(xiàn)在稅務(wù)要我們交實(shí)收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個(gè)印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個(gè)6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業(yè)版,固定資產(chǎn)卡片初始化,沒有會(huì)計(jì)政策,財(cái)務(wù)信息下面都是灰色的,我應(yīng)該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產(chǎn)卡片
老師,固定資產(chǎn)清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險(xiǎn)??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款。這樣做對(duì)嗎
老師,你好,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年報(bào)直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團(tuán)公司,總公司拿專利權(quán)價(jià)值100萬投資子公司,1、做賬時(shí)都需要什么手續(xù)?2,怎么證明專利權(quán)價(jià)值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個(gè)會(huì)計(jì),員工報(bào)銷單上面只有會(huì)計(jì)主管和復(fù)核這里簽字,我應(yīng)該在哪里簽字比較好,以前的會(huì)計(jì)都在會(huì)計(jì)主管這里簽字的,我覺得好像不對(duì),我只是一個(gè)小會(huì)計(jì)呀,如果我不在會(huì)計(jì)主管這里簽字的話,這里也是空著,平時(shí)簽字就報(bào)銷人,會(huì)計(jì),副所長,所長這四個(gè)人