您好,這種偶爾一兩次是可以的,但是不要經常
我們是屬于加工售賣塑料制品,經營范圍里沒有售賣設備,但是我們買的設備轉手賣給了別家,開了發票,這樣經營范圍里沒有賣設備可以嗎
公司印刷許可證還沒辦理下來,但營業執照經范圍為包裝裝潢印刷及其他應刷。公司已跟客戶簽定彩箱合同,可以向有資質的公司委托加工,然后向客戶自己開具彩箱的發票嗎?讓有資質的公司開具彩箱發票給我做成本。
老師,我們企業是搞印刷的,就是印刷的生產制造業。我們的印刷品需要打包,需要用到紙皮箱子。這些紙皮箱子,我們報廢了之后會進行出售,當廢品賣給回收廢品的人。但是我有個問題啊,我賣這報廢的紙皮箱子,我能開票嗎?我的經營費用沒這個啊,我的應稅項目選什么呀?
經營范圍是制造業,但是沒有寫明印刷之類,可以開印刷的加工費嗎?公司有購買印刷設備的
您好,一般納稅人是建筑公司,經營范圍里有廣告制作費,是可以開廣告制作費吧,開的是*印刷品*廣告制作費,這樣稅率是6嗎
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎