您好,找到報(bào)表做更正申報(bào)。
怎么總是出現(xiàn)這個(gè)問題呢?還需要重新申報(bào)嗎?增值稅款已經(jīng)扣了都
我9月份增值稅已申報(bào),現(xiàn)要補(bǔ)抵扣一筆增值稅,要怎么操作啊?
老師,增值稅申報(bào)了但是還沒交稅,現(xiàn)在要重新申報(bào),要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)表已經(jīng)作廢了,怎么撤銷統(tǒng)計(jì)啊
已申報(bào)增值稅和扣款,現(xiàn)在要重新申報(bào)要怎么操作
增值稅申報(bào)成功,扣稅時(shí)顯示系統(tǒng)異常,需要在重新在三方協(xié)議扣款!怎么操作,顯示已申報(bào)成功未扣款
基本零基礎(chǔ)備考中級(jí)會(huì)計(jì)師三門,四個(gè)多月時(shí)間夠么?一天學(xué)習(xí)8小時(shí)?
我們是貨運(yùn)公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運(yùn)會(huì)里的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開零稅率嗎?
基本零基礎(chǔ),還有4個(gè)多月就要考中級(jí)三門了,來得及么?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)嗎
老師好,請(qǐng)問這道題A選項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
稅款已扣了的要怎么處理
更正申報(bào)處理稅款多退少補(bǔ)。
怎么多退少補(bǔ)
比如你多交稅了,可以申請(qǐng)退稅。
是這個(gè)月申報(bào)上月的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有需要調(diào)整的,稅款也交了,那么更正申報(bào)會(huì)不會(huì)覆蓋之前的數(shù)據(jù)
會(huì)的,以最后一次更正申報(bào)為準(zhǔn)。
那更正申報(bào)前交的稅款也屬于我公司交的
你好 是的呀,你是你們交的? 多交可以申請(qǐng) 退稅?
那這次申報(bào)表中能抵減更正前報(bào)的嗎
以前交的稅款可以抵扣,以后的稅款。
比如,更正前已交10元,更正后應(yīng)交15元,那更正申報(bào)我能直接報(bào)5元的數(shù)字嗎
正常是再補(bǔ)交五元就可以。
那就是更正申報(bào)報(bào)不交5元的數(shù)字,對(duì)嗎?
前面交十元,后面需要再補(bǔ)交五元。