你這里只是關(guān)于投資的部分,你那個(gè)其他應(yīng)付款這些事不用考慮在里面的。
請(qǐng)問,工商年報(bào)“債權(quán)、債務(wù)”模塊里,“本企業(yè)對(duì)境外投資者的債務(wù)合計(jì)”一欄,怎么填啊? 公司老板是外國人, 公司有“其他應(yīng)付款-老板,” 這里填“其他應(yīng)付款 -老板” 的發(fā)生額還是余額? 如果是發(fā)生額,是借方發(fā)生額還是貸方的? 老師請(qǐng)看圖片里的填表說明,然后解答,謝謝您。
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課,賬本填列的問題有一點(diǎn)不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒有出結(jié)果,想請(qǐng)教一下就是,我們?cè)诘怯涃~簿的時(shí)候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個(gè)邏輯對(duì)嗎?然后我的問題是:本年利潤科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來又覺得不太對(duì),就問了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
小張?jiān)趯?duì)某公司2021年度報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司報(bào)表往來科目均未進(jìn)行重分類調(diào)整,長 短期資嚴(yán)和負(fù)債項(xiàng)目也未進(jìn)行相應(yīng)的分類,請(qǐng)根據(jù)公司報(bào)表及相關(guān)資料將審計(jì)后的金額填入表中(本題40分,可以不寫計(jì)算過程,但寫計(jì)算過程,計(jì)算過程對(duì),計(jì)算結(jié)果錯(cuò)的酌情給分) 1,公司應(yīng)收賬款明細(xì)表電有62萬貨方余額,壞 賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款余額5%o計(jì)提;2.其他應(yīng)收款 里面有126萬股權(quán)投資;3.待攤費(fèi)用中有125萬的 裝修費(fèi)、公司按10年進(jìn)行攤銷;4.短期借款杳 看借款合同,發(fā)現(xiàn)一共三筆借款,到期日分別是 2022年8月15日、2028年4月20日 2024年7月16日,金額分別為150萬元、100萬元和260萬元;5.應(yīng)付賬款明細(xì)表中有27萬借方余額;6.其他應(yīng)付款中有12萬借方余額 麻煩老師速度謝謝
從基本工資里多扣出來的個(gè)稅有200元。科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個(gè)人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時(shí),給職工多發(fā)了5元。基本工資應(yīng)該發(fā)9000元,實(shí)際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計(jì)提時(shí):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時(shí):借應(yīng)付職工薪酬9000個(gè)人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個(gè)稅,借個(gè)人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還說先將多余的個(gè)稅借個(gè)人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計(jì)提工資借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個(gè)稅再還給個(gè)人),我是想用多出的個(gè)稅沖減多支付的工資,之前的兩個(gè)問題點(diǎn)追問一直提示系統(tǒng)繁忙,所以只能再發(fā)一遍問題。請(qǐng)問老師這樣做分錄可不可以,謝謝
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個(gè)產(chǎn)品發(fā)票開的13點(diǎn),這樣長年累積一直對(duì)不上,請(qǐng)問怎么處理呢
老師 辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金 申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以放在工資薪金收入里申報(bào)嗎?
您好老師,請(qǐng)問開的發(fā)票不符合,不能作為進(jìn)項(xiàng)稅,還沒有勾選認(rèn)證,如何進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?在稅務(wù)界面是選擇勾選認(rèn)證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫(yī)社保,但是沒有報(bào)個(gè)稅,發(fā)工資走私賬,那他這個(gè)社醫(yī)保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協(xié)議這里怎么選?
老師,我們公司進(jìn)口煤炭,從蒙古進(jìn)來煤炭出廠的時(shí)候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價(jià)50元,金額是50000元,應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50000元,因?yàn)槊禾窟\(yùn)到海關(guān)那里還要稱重,重量會(huì)有偏差,打比方重量是1010噸,合計(jì)金額是50500元,我們是按照海關(guān)的給的金額繳納關(guān)稅和增值稅的,那應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個(gè)應(yīng)付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務(wù)局辦理還是網(wǎng)上就能辦理
請(qǐng)問老師我們公司有好多主播成立個(gè)體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現(xiàn)在我們的公司帶來風(fēng)險(xiǎn),都交給另一家機(jī)構(gòu),說另一家機(jī)構(gòu)代和我們公司沒關(guān)系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養(yǎng)牛業(yè)從個(gè)人手中買了牛,貨款已付,未取得發(fā)票如何做分錄
老師好!我公司的賬務(wù)原來都是只對(duì)內(nèi)的,現(xiàn)在老板要規(guī)范做賬,依法納稅,請(qǐng)問現(xiàn)在原來的那套內(nèi)賬期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的問題,老板不想補(bǔ)稅了,未分配利潤有金額,現(xiàn)在只想把庫存數(shù)和應(yīng)收應(yīng)付這三個(gè)科目轉(zhuǎn)過去可以嗎?其他科目不轉(zhuǎn),賬能平嗎
你這里指的是對(duì)外的投資,你這個(gè)是老板對(duì)境內(nèi)的投資呀,你這個(gè)不屬于這里的填寫的一個(gè)范圍。
老師,填表說明里 說包括其他應(yīng)付款, 我們是外商投資企業(yè),老板是韓國人, 我理解是:公司對(duì)境外投資者(就是老板)的債務(wù)合計(jì),這里包括其他應(yīng)付款-老板, 老師我理解錯(cuò)了是嗎?
“本企業(yè)對(duì)境外投資者的債務(wù)合計(jì)”不是我理解的意思嗎? 請(qǐng)老師解答
首先哦,就是說你這里的第三行,它指的是境外投資者的負(fù)債部分,那你就把那個(gè)其他應(yīng)付款的合計(jì)金額填寫到這里就行了。
最后一行,他指的是那個(gè)債權(quán)部分,就是你看一下有沒有其他應(yīng)收款是關(guān)于這個(gè)債權(quán)人的,就填寫進(jìn)去。
嗯嗯,就是第三行, 老師,老板是韓國人,在中國開了這個(gè)公司,他屬于“境外投資者”吧,
還有,老師, 其他應(yīng)付款-老板,是填余額吧,不是本年發(fā)生額吧?
對(duì)的對(duì)的屬于的,你這里按照余額填寫。
好的,謝謝您
不客氣,祝你工作愉快。