沒問題,這個是可以抵扣的
老師,酒店住宿的增值稅專用發票,不屬于成本發票。住宿發票上的進項稅額可以用來抵扣公司開出銷售發票的銷項稅嗎?
老師,我們公司租房開的增值稅專用發票可以抵扣進項稅額嗎?是不是只要是專票都可以抵扣進項稅額?
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿企業,8月進項專用發票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認證增值稅專用發票, 8月進項發票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進銷專用發票抵扣嗎
老師,用于外銷的費用發票,專用發票,可以進行認證來抵扣內銷的增值稅銷項稅額嗎
老師,辦公用品費用類發票的增值稅專用發票,進項稅額可以用來抵扣公司的銷項稅額嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評