你好,用于內(nèi)銷業(yè)務(wù)的才可以抵扣進(jìn)項,用于外銷的費用發(fā)票不可以
認(rèn)證色進(jìn)行專票金額大于銷項發(fā)票的金額,可以用于下期抵扣嗎
老師,酒店住宿的增值稅專用發(fā)票,不屬于成本發(fā)票。住宿發(fā)票上的進(jìn)項稅額可以用來抵扣公司開出銷售發(fā)票的銷項稅嗎?
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專用發(fā)票, 8月進(jìn)項發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進(jìn)銷專用發(fā)票抵扣嗎
老師,用于外銷的費用發(fā)票,專用發(fā)票,可以進(jìn)行認(rèn)證來抵扣內(nèi)銷的增值稅銷項稅額嗎
老師,辦公用品費用類發(fā)票的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額可以用來抵扣公司的銷項稅額嗎?
24年房租發(fā)票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調(diào)嘛
對方要求開版權(quán)費發(fā)票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財報數(shù)據(jù)錯了,上傳電子稅務(wù)局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數(shù)據(jù)是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預(yù)警嗎?當(dāng)時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營業(yè)收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務(wù)局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會計上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業(yè)實際經(jīng)營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,那用于外銷取得的專票怎么處理啊
你好,認(rèn)證后再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,認(rèn)證了這部分稅額就不能進(jìn)成本了
你好,不會,這個稅額做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就計入購進(jìn)成本了
老師,那直接把這張發(fā)票的總金額計入成本,不做認(rèn)證再進(jìn)項轉(zhuǎn)出是一樣的嗎?
你好,專票不認(rèn)證會形成滯留發(fā)票的,勾選認(rèn)證平臺會一直顯示這個發(fā)票,學(xué)堂里有講到,你有空去聽聽。