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Q

進項稅額13%是會議系統,銷項稅額6%技術服務費,可以抵扣嗎?公司會不會有問題。

2022-04-15 23:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-16 00:07

同學你好,只要是公司真實發生業務,是可以抵扣的哈

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快賬用戶7033 追問 2022-04-16 00:16

那進回來的商品都要進入庫存噠,怎么處理呢,我開出去的是技術服務了?

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齊紅老師 解答 2022-04-16 00:17

就結轉成本了哈。你這是混合銷售,可以這樣哈。

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快賬用戶7033 追問 2022-04-16 00:19

進項稅額13%,銷項稅額6%,余下的稅可以怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-16 00:23

如果當月全部勾選抵扣的話,就在報表上作為留抵稅額哈。如果是按照稅負率來勾選認證,就在賬上做借方應交稅費-待認證進項稅額。

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快賬用戶7033 追問 2022-04-16 00:32

請問老師,混合銷售是以什么稅率標準來納稅呢。

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齊紅老師 解答 2022-04-16 00:38

就是按你主營業務的稅率來的哈,你的主營是服務不是貨物,就是按照服務稅率來開

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快賬用戶7033 追問 2022-04-16 00:42

老師我還想問一下,我的進項商品在78萬,開技術服務費是100萬,按照混合銷售沒有任何問題吧。

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齊紅老師 解答 2022-04-16 00:51

按照混合銷售開沒有問題哈,只是你要在認證的時候,控制好稅負率,因為你這利潤100-78=22不太高,因為是技術,你這人工成本也不低,容易被懷疑虛開哈

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快賬用戶7033 追問 2022-04-16 01:00

對方要求一次性開90萬,余下的一年后再開。

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齊紅老師 解答 2022-04-16 01:10

其實你只要把控住了按照稅負率去抵扣,基本沒風險哈

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同學你好,只要是公司真實發生業務,是可以抵扣的哈
2022-04-16
你好 可以,收到專票進項可以抵扣
2021-09-06
進項大于銷項的時候補不能抵扣的
2021-07-13
同學,可以開不同的稅率的
2021-09-23
同學你好,是可以的;
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