同學你好,只要是公司真實發生業務,是可以抵扣的哈
您好!老師,我剛到一個公司,公司銷售產品及技術服務,簽定的有技術服務合同,稅率寫的6%,稅費由乙方承擔(我方),這項技術公司這邊可以開進項稅額嗎?
銷售里面有系統也有服務,開出技術服務6%發票,進項是收到系統13%發票,這樣可以嗎?合同簽的一個金額,服務占大部分
進項稅額13%是會議系統,銷項稅額6%技術服務費,可以抵扣嗎?公司會不會有問題。
您 好,公司剛裝修進項票比較多,但是銷項很少,進項都抵扣有沒有問題,增值稅負會變得很低,這樣稅務系統會不會預警?
請問下公司進項有6%的服務的,也有13%的,銷項也有6和13的,請問進項抵扣可以全部抵扣不?比如進項2000的是6%的.3000是13%的,本月銷項8000全是6%的,我的進項總數5000可以全扣嗎?
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權價為49.77元,我賣價為72元開發票價格高不?
請問老師網銀復核盤丟失,重新補辦需要法人到場嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯了,我們現在在25年調整 借未分配利潤 -50000 貸:其他應付款-暫估 -43000 其他應付款-個人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤 7000 貸:其他應付款-個人 7000 這個分錄能不能再24年的12月調整,在更改季報和財報
老師,婚慶公司賬務怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業務成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?
那進回來的商品都要進入庫存噠,怎么處理呢,我開出去的是技術服務了?
就結轉成本了哈。你這是混合銷售,可以這樣哈。
進項稅額13%,銷項稅額6%,余下的稅可以怎么操作呢?
如果當月全部勾選抵扣的話,就在報表上作為留抵稅額哈。如果是按照稅負率來勾選認證,就在賬上做借方應交稅費-待認證進項稅額。
請問老師,混合銷售是以什么稅率標準來納稅呢。
就是按你主營業務的稅率來的哈,你的主營是服務不是貨物,就是按照服務稅率來開
老師我還想問一下,我的進項商品在78萬,開技術服務費是100萬,按照混合銷售沒有任何問題吧。
按照混合銷售開沒有問題哈,只是你要在認證的時候,控制好稅負率,因為你這利潤100-78=22不太高,因為是技術,你這人工成本也不低,容易被懷疑虛開哈
對方要求一次性開90萬,余下的一年后再開。
其實你只要把控住了按照稅負率去抵扣,基本沒風險哈