同學(xué),可以開不同的稅率的
銷售里面有系統(tǒng)也有服務(wù),開出技術(shù)服務(wù)6%發(fā)票,進(jìn)項是收到系統(tǒng)13%發(fā)票,這樣可以嗎?合同簽的一個金額,服務(wù)占大部分
1、LED大屏系統(tǒng)租賃,開票里面稅收分類,是商業(yè)營業(yè)用房經(jīng)營租賃服務(wù)(經(jīng)營租賃)嗎? 2、這種租賃開票稅率是13%嗎? 3、公司經(jīng)營范圍沒有租賃,比較接近的就計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。那么可以開租賃的發(fā)票嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
金額只有一個,分不清楚
服務(wù)費(fèi)的確是6個點的,同學(xué),銷售的話是13個點
那這種情況可以只開6個點嘛
不行,服務(wù)是6個點,銷售是13個點
可是這兩個分不開呀
那是一個履約義務(wù),開出發(fā)票是6%,收到進(jìn)項13%,可以嗎?可以抵扣嗎?
同學(xué)你開出6個點的票,不影響你收到13個點的進(jìn)項票
不對應(yīng)也可以嗎?是這個合同進(jìn)項?
同學(xué),這個你取得的任何稅率的進(jìn)項票都可以抵扣銷項稅