你好!看一下沖紅的業務,以前用的是什么科目就沖減什么科目 比如以前用預收賬款,那就沖減預收賬款
就是對工程會計這塊預收賬款和預付工程材料款這塊有點犯迷糊了,我們主要是人家掛靠我們的,收進來掛靠人的預付材料款這塊 覺得做了預收賬款成本票開回來要做成本和預付賬款又給掛靠人做不了應付工程款這樣一來二去的預收賬款和應付賬款或者預付賬款總有兩個科目一直掛賬了
請問老師,之前科目,借銀行,貸預收賬款,這個月收到跨月的紅字發票在這個月應該沖借方的預收,如果是借方的紅字不就是代表增加了預收賬款嗎?
從建賬起就用預收預付,中間換人做,就成應收應付了,我接手過來第一個月就要沖紅前會計的應收賬款發票。。我用的是預收預付,,請問我現在要沖紅前會計做的應收賬款發票,該用預收賬款科目還是預收賬款科目?
之前會計做賬只用了應收賬款和應付賬款兩個科目,把預付的貨款計入了應付賬款,導致資產負債表上應付賬款科目余額為負數,那現在把之前預付的貨款取得的發票沖應付賬款,再把新的預付的貨款計入預付賬款中,就是現在一邊立新的科目預付賬款,一邊把之前的應付賬款的負數沖平
老師,之前成本費用沒有發票,也沒有計提就直接支付借其他應收賬款/預付賬款,現在我把之前的暫估 借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款、暫估預付賬款、暫估其他應付款,可這怎么沖銷之前的其他應收賬款/預付賬款呢
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
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好的。這個是2021年末做的應收賬款。我現在做2022年初的。用的預收賬款,在用應收賬款沖回去是嗎?
是的,你的理解很對
營業成本比營業收入高是什么原因?
價格定的太低了或市場行情不好。
銷售賣價低?是嗎
是的,你的理解很對