沖平之前的應付賬款的負數余額; 設立新的科目“預付賬款”來記錄預付的貨款。
貨沒到、票也沒到,但是預付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應付賬款和預付賬款可以只用一個科目,應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款,借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。) ???等發票、貨物到,做入庫,沖應付賬款/預付賬款。借:庫存商品 ?貸:預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經付款。也能看誰家的發票還沒到。 老師,這樣做對嗎?
你好老師 這邊之前是代賬會計幫忙做的賬 用了預付賬款 我現在把預付賬款轉到應付賬款了 我發現我都沒有應付賬款了 應付賬款負數四十多萬了 我該怎么處理 歷史遺留問題 大多是沒有發票的
從建賬起就用預收預付,中間換人做,就成應收應付了,我接手過來第一個月就要沖紅前會計的應收賬款發票。。我用的是預收預付,,請問我現在要沖紅前會計做的應收賬款發票,該用預收賬款科目還是預收賬款科目?
領導叫我根據他的報表,改科目余額表。我們沒有設預付賬款和預收賬款。實際上我們正確的科目余額表是有應收賬款借和應付賬款借有余額,沒設預付賬款和預收賬款。現在領導把預付賬款填了一個數,應付賬款填了一個數?我感覺不太對。預付和應付期末不可能借貸都有余額的吧?不合邏輯?
支付A公司預付款,借記應付賬款-A公司,貸記銀行存款,應付賬款余額為負,這樣對嗎?之前A公司有設在應付賬款的二級科目,是否需要再設一個預付賬款科目
金蝶期初數據錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
這樣做沒有什么問題吧?還是說繼續按著之前會計的處理方式,還是計入應付賬款,不設立預付賬款
同學你好 這個沒有什么問題
如果按之前會計的處理方式,資產負債表上就是應付賬款是一個負數,這樣有問題嗎?
同學你好 這個不能是負數 重分類才可以
嗯,但是之前的財務申報報表就是沒有重分類,就直接按這個負數申報的
這個不能按負數的
好的,那我現在就設立預付賬款科目,新付的貨款入預付賬款,不再入應付賬款了
只要重分類就可以了
那意思是不用設立預付賬款科目,還是入應付,申報時候把報表重分類?那這樣重分類之后申報和之前財務申報的就不鏈接了
同學你好 重分類就可以了
沖平之前的應付賬款的負數余額; 設立新的科目“預付賬款”來記錄預付的貨款。不能按你剛說的這樣來嗎?
同學你好 直接重分類最好哦
不重分類不行嗎?重分類的話有些不知道系統是怎么重分類的
這個盡量還是重分類