你好,匯算清交之前還沒有發下去的話需要。
做2019年的匯算清繳,匯算清繳前,計提的工資沒有發放,要把這部分工資調出來不算2019的成本,匯算清繳過后2020年發放了2019年沒發的這部分工資,它的成本記在2020年里嗎?
老師,請問工資計提了,有部分還沒發放,匯算清繳年報的時候,這部分金額需要調增嘛
21年計提的工資沒有發放,匯算清繳時做了納稅調增,今年22年發放后,當季度有盈利,可以沖減發放的這部分工資費用嗎,還是要等到22年匯算清繳是再調整
以前年度匯算清繳時未發放工資納稅調增了,這個未發放工資屬于計提錯誤,所以這個月把這部分未發放的工資全部沖銷,這個月未分配利潤會因為沖銷這部分工資而增加,請問現在匯算清繳時需要把之前納稅調增的調減嗎
老師好 我23年12月的工資沒有計提 1月重新計提發放了 做23年匯算清繳的時候這部分工資薪金要調增嗎
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
老師,匯算清繳之前發完,是不是就不用調增了
是的是的,是這么做的。
感謝?。乃牢伊?
不用客氣,工作愉快