對的,是的,是這么做的。
老師好,請問公司注銷,未分配利潤為負數,不用繳納個人所得稅。但是以前存在一些無票費用,匯算清繳時已經調增,賬面未調整。這部分無票費用會影響注銷時的未分配利潤嗎,未分配利潤會不會因此而增加?
21年計提的工資沒有發放,匯算清繳時做了納稅調增,今年22年發放后,當季度有盈利,可以沖減發放的這部分工資費用嗎,還是要等到22年匯算清繳是再調整
以前年度匯算清繳時未發放工資納稅調增了,這個未發放工資屬于計提錯誤,所以這個月把這部分未發放的工資全部沖銷,這個月未分配利潤會因為沖銷這部分工資而增加,請問現在匯算清繳時需要把之前納稅調增的調減嗎
2022年計提的工資在企業所得稅匯算繳時未發放,進行了納稅調增處理,這部分工資于2024年2月發放了,請問在進行2023年企業所得稅匯算清繳時還能進行納稅調減嗎?如能調減,表格上具體怎么填寫?
A公司2022年度還有25萬工資未發,2023年度計提工資45萬,發放工資50萬,問2023年匯繳清算,工資調增多少? 發的50萬,需要沖減以前年度未發的工資嗎,這個未發工資調增應該怎么計算
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
以前年度是2020年和2021年度多計提的,在2023年3月份沖銷的,那在匯算清繳2022年的時候是調減,請問老師怎么填?
借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調整
我是說在匯算清繳2022年時要考慮2023年3月份沖銷的這部分工資嗎
是的,需要的,需要這么做。
老師你說的意思那我賬載金額怎么填?要沖減3月份沖銷的工資嗎?
金額填寫的是你賬上計提的,沒有沖減之前的 實際金額和稅收,金額填寫的是實際支付出去的,也就是不包含多計提的。
還有一部分工資是2020年漏入賬的,施工單位當年已經代發了,2020年年報的時候沒有填,2022年年報是不是也要填到實際金額和稅收金額里?
對的,是的,是這么做的。
那2023年沖銷的2020年工資這部分,是不是需要填在2022年年報的,稅務金額里?
對的,是的,是這么做的。
2020年當年會計上是40的工資,有15未入賬漏報了,有20未發放,稅務納稅調增20,2022年全年計提工資100,發放110(有10萬是2020年工資),2023年3月沖銷了2021年多計提的10,補提了15萬,請問2022年年報職工薪酬納稅調整表中怎么填?
2020年的那個有15萬是未入賬漏報的是什么意思?沒有申報個稅還是怎么啦?
沒有做賬和報稅,所以3月份補入賬和報稅了,更正申報了
你好,2021年的情況你沒有說沒法給你做沒考慮 納稅調整需要5萬。
2020年當年會計上是40的工資,有15未入賬漏報了,有20未發放,稅務納稅調增20,2021年計提50,發放45(有5萬是2020年的未發放的)2022年全年計提工資100,發放115(有10萬是2020年工資,有5萬是2021年工資),2023年3月沖銷了2020年多計提5萬和2021年多計提的5萬,補提了15萬,請問2022年年報職工薪酬納稅調整表中怎么填?老師以這個問題為主,麻煩啦
賬載金額填寫100萬,實際金額和稅收金額填寫105
老師能說說原因嗎?這個補提的不寫在里面嗎?
你好,紅沖了10萬補給提了15 少抵扣5