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某市汽車制造業為增值稅一般納稅人,2021年5月,有關生產經營業務如下: ? 1.?從其他汽車制造廠購買B型小汽車底盤用于改裝生產B型小汽車,取得增值稅專用發票注明價款20萬元、進項稅額2.6萬元,該批底盤當月均生產領用。 2.?當月購進原材料取得增值稅專用發票注明價款600萬元、進項稅額78萬元,支付購進原材料的運輸費用和保險費用,取得運輸企業和保險公司(均為一般納稅人)開具的增值稅專用發票注明運費金額10萬元、保險費用金額7.33萬元。 3.?當月把上月從一般納稅人處購進的一批原計劃用于生產汽車的皮質汽車座套改變用途,用作企業職工食堂貴賓廳的座椅套,該批外購座套賬面金額25萬元(其中含接受一般納稅人提供運輸服務抵扣過進項稅的運輸費用3.72萬元)。 ? (Note:Ignore小汽車消費稅,小汽車成本利潤率8%。) ? 計算該企業應交納的增值稅。 ?

2022-04-14 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-14 21:27

業務1可以抵扣進項,2.6

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齊紅老師 解答 2022-04-14 21:27

業務2可以抵扣進項稅額是 78+10*0.09+7.33*0.06=79.34

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齊紅老師 解答 2022-04-14 21:27

業務3進項稅額轉出是 (25-3.72)*0.13+3.72*0.09=3.10

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齊紅老師 解答 2022-04-14 21:28

本月可以抵扣進項稅額 2.6+79.34-3.10=78.84

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業務1可以抵扣進項,2.6
2022-04-14
當期可以抵扣進項稅額是 2.6+78+10*0.09+7.33*0.06-(25-3.72)*0.13-3.72*0.09=78.84
2022-06-07
你好,同學。正在為你解答
2021-12-16
你好需要計算做好了發給你
2021-11-30
同學你好,這個是需要計算什么數據呢?
2022-03-18
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