你好,當(dāng)時沒有收到發(fā)票,已經(jīng)付款,應(yīng)付賬款可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 這個費用在當(dāng)年也可以暫估。
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)更改的,因為當(dāng)時匯算清繳的時候有點問題,就先按大概數(shù)字申報了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費用以及合計數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
老師我去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表你能幫我看一下嗎,因為要做匯算清繳,你幫我看一下有哪些要注意的地方
老師我去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表你能幫我看一下嗎,因為要做匯算清繳,這些都是有票的費用 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),因為有的已付款,沒有收到發(fā)票
老師你好,麻煩你幫忙看一下這個資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表顯示沒有存貨的積壓,公司的變現(xiàn)能力越強,我用應(yīng)收賬款/流動負(fù)債(1657486.71/4787700.43=0.35)實際的結(jié)果只能說明貴司變現(xiàn)能力有點差,是因為錢沒收回來的原因嗎?
你好老師,我這邊做出來的資產(chǎn)負(fù)債表里面有個科目是應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),因為我用微信已經(jīng)把稅款繳納了,為什么還會顯示負(fù)數(shù)
老師您好,新建賬套,生產(chǎn)成本的期初期末數(shù)都沒有,本期累計數(shù)需要建到里面嗎,影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎
老師好,老板有兩家小微企業(yè),1號小微企業(yè)23年成立,一直沒收入,交著房租,另外一家2號小微企業(yè)辦公地和1號是一樣的,2號成立十多年了去年年底有少量收入,現(xiàn)在老板搬家,搬家的費用開票放在2號小微企業(yè)可以嗎,有什么風(fēng)險嗎,交房租的還是1號
老師,年報資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)跟平時每季可以報的資產(chǎn)負(fù)債表電子稅務(wù)局可以不一樣是嗎?
老師,如果罰項目班組人員班,扣應(yīng)付賬款,分錄如何做?
老師,請問我們給兼職人員用企業(yè)支付寶發(fā)工資需要兼職人員給我們開發(fā)票的嗎
個體戶的話,可以只給開戶人每個月發(fā)工資嗎?
當(dāng)月收到一張報銷單,是支付的截圖113元,但是專票需要下個月才到,已提前知道金額100元,進項稅13元。那么當(dāng)月可以把進項稅13元做到待抵扣進項稅科目嗎?
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廣告公司繳納文化建設(shè)費的相關(guān)政策和計算方法是什么
你好老師,請問一下一家小規(guī)模只做一套賬,發(fā)出貨物不能確認(rèn)收入,但要掛應(yīng)收賬款,以后好和對方對賬,只有開票以后才能確認(rèn)收入,才能收到款,要如何進行賬務(wù)處理,能寫一下會計分錄嗎?
只要在次年匯算清繳以前收到發(fā)票就可以