你好,很高興為你解答 把進(jìn)項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
我單位3月收到11張進(jìn)項專票,共40萬,我直接按票記賬,借…進(jìn)項稅,現(xiàn)在進(jìn)賬稅余額太大,我本月只有11萬收入,我只想認(rèn)證10萬,月末結(jié)轉(zhuǎn),計提增值稅科目怎么做?剩下的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入哪個科目?
請問一下,一般納稅人,截止11月份缺票50萬,12月份開具了40多萬的進(jìn)項發(fā)票回來,12月份沒有開票出去,要入成本的話是全部認(rèn)證了做留底稅額,還是不認(rèn)證做成本然后待認(rèn)證進(jìn)項稅額呢?
一般納稅人,如果本月銷售100萬 開了50萬專用發(fā)票。50萬無票收入。那進(jìn)項抵扣按100萬還是50萬?進(jìn)項多出的部分怎么處理?因為上個月還是開辦期,進(jìn)項都在待認(rèn)證科目里。沒有認(rèn)證過
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進(jìn)項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項稅。認(rèn)證了10萬進(jìn)項。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬進(jìn)項還剩90萬進(jìn)項沒有認(rèn)證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
一般納稅人企業(yè)。當(dāng)月有票收入100萬無票收入10萬,銷項稅12萬。 進(jìn)項都做到待認(rèn)證科目。月底認(rèn)證了13萬的進(jìn)項發(fā)票還有30萬進(jìn)項在貸認(rèn)證科目。月底結(jié)賬還需要做什么稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?怎么寫?
借:銀行存款 貸: 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老報保險 其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:利潤分配-未分配利潤 沖公司部分 借:其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 貸:銀行存款 這個分錄,不用沖銷之前多計提的管理費(fèi)用嗎?
老師,請問一下2月份報一般納稅人(長沙卓越家具有限公司)的增值稅時,我已先完成了附表一,二,三了,也保存了,主表上的銷項稅額,系統(tǒng)過不來,然后,想手動輸入,也輸入不了,是什么原因?謝謝
固定資產(chǎn)報廢,提前加速折舊完了,固定資產(chǎn)期末余額為0了,帳載金額也加速折舊完了,匯算清繳的時候需要填什么表,需要調(diào)整嗎?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么個他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是暈學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個月,學(xué)會了就走。
請問我們是農(nóng)產(chǎn)品流通,小規(guī)模納稅人開的是免稅發(fā)票,那如果我們升級成一般納稅人,這個票怎么開呀
老師,小規(guī)模公司先買入水果,再將水果給員工發(fā)福利,分錄是?謝謝
24年暫估,匯算清繳未到票,調(diào)增后,發(fā)票還用開進(jìn)來嗎?老師
王老師回答,其他老師勿接,老師,請問公司己抵扣的進(jìn)項發(fā)票中有某個物品要退回,要沖紅發(fā)票,是購買方申請紅字發(fā)票吧
老師,農(nóng)民工以個人的方式給建筑勞務(wù)公司提供勞務(wù)服務(wù),去稅局代開的發(fā)票,一般開什么發(fā)票,稅目是啥
老師,民非單位收到政府補(bǔ)助收入,怎么申報增值稅?
進(jìn)項大于銷項呢? 我收到進(jìn)項都在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項中。 月底根據(jù)認(rèn)證金額做了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-貸認(rèn)證 這樣可以么
可以的,大于銷項的話就不存在交稅了