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一般納稅人企業(yè)。當(dāng)月有票收入100萬無票收入10萬,銷項稅12萬。 進(jìn)項都做到待認(rèn)證科目。月底認(rèn)證了13萬的進(jìn)項發(fā)票還有30萬進(jìn)項在貸認(rèn)證科目。月底結(jié)賬還需要做什么稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?怎么寫?

2022-04-13 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-13 18:12

你好,很高興為你解答 把進(jìn)項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶5710 追問 2022-04-13 18:34

進(jìn)項大于銷項呢? 我收到進(jìn)項都在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項中。 月底根據(jù)認(rèn)證金額做了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-貸認(rèn)證 這樣可以么

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齊紅老師 解答 2022-04-13 18:52

可以的,大于銷項的話就不存在交稅了

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你好,很高興為你解答 把進(jìn)項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-13
你好!把10萬結(jié)轉(zhuǎn)記入應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-04-09
你好 ; 你之前是否還有留抵進(jìn)項稅。 你去看看
2022-04-14
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出嗎 轉(zhuǎn)出的到成本或者費(fèi)用
2022-03-07
月底先確認(rèn)未抵扣留底稅額3萬,再根據(jù)本月銷項2萬計算應(yīng)繳稅額。假設(shè)應(yīng)繳稅額為負(fù)(即退稅),則分錄為:借庫存商品/成本類科目2萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2萬;同時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3萬,貸留抵稅額 3萬。若應(yīng)繳稅額為正,則需補(bǔ)繳稅款。
2024-10-15
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