查賬的按照實際發(fā)生的收入填寫,不超45萬填寫11行
個體工商戶,定額增收,每月3萬,季度申報增值稅的,如果11月銷售額超定額的3萬,那要交增值稅嗎?還是看10~12月3個月合計數(shù)有沒有超,如果沒有超的話就不用交增值稅了嗎?
我是個體工商戶,前幾天稅務(wù)局打電話給我從定期定額改成查賬征收了,我想問原來季度45萬以內(nèi)免增值稅,季度超過9萬去交百分之1點個人所得稅,那現(xiàn)在我查賬征收了,怎么征稅的,
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報的時候銷售收入那自動出來29700,我直接申報這個數(shù)沒啥問題吧?
小規(guī)模發(fā)票銷項收入是這樣記賬的 借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 不超45萬的話,把減免稅額萬轉(zhuǎn)出,把上面貸方的數(shù)轉(zhuǎn)出來就行了吧,如果45萬內(nèi)有專票,轉(zhuǎn)普票的稅額就行了吧,但是今天教我得人說的含稅額,這個我就沒有聽明白,是什么意思呢
老師 個體戶是查賬征收 他的增值稅免稅銷售額只要不超45萬就是免稅的是吧 ?要是定額季度超9萬得定額增值稅就是相應(yīng)交就行是吧 ?這是之前定額的 現(xiàn)在改成查賬的 我還是按照之前定額的銷售額寫的 只要不超45萬就行是嗎就填寫第11項就行了 吧
老師,一般納稅人外購產(chǎn)品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財務(wù)?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結(jié)轉(zhuǎn)是做費(fèi)用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內(nèi)
發(fā)票額度210000,結(jié)果開了一張310000的發(fā)票也能開的,怎么回事
銷售部領(lǐng)用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費(fèi)用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內(nèi)容編制記賬憑證,若有除不進(jìn)的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶就是要求要把這些計入固定資產(chǎn)里 請問老師應(yīng)該怎么做呢 難不成只把科目調(diào)成固定資產(chǎn)嗎 那我24年的報表要調(diào)嗎 如果要調(diào) 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補(bǔ)繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調(diào)整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調(diào)整項目明細(xì)表——跨期扣除項目”的“調(diào)減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進(jìn)項都是從個人那里收的沒有票,那這個進(jìn)項票咋取得呢?謝謝老師