同學,可以拿來入賬,一般沒有期限要求,但是盡量當年入當年的費用。
老師,我公司是小規模,2021年6月成立,開始一些業務,有稅務申報,沒建賬,營業執照下發時間是2021年12月,之前一直沒有正式建賬,如果從2022年1月開始建賬的話,之前半年發生的員工工資,費用,入管理費用,開辦費用可以嗎?
老師你好,我想問下我們家去年賬里有一部分費用 沒取得發票就入賬了,今年不是要做匯算清繳了嘛,我們可以在5月底前開對應金額的發票進來抵消沒有發票的那部分費用嘛?內容不一樣可以嘛?比如沒有發票的費用是辦公用品,但是我今年取得的是住宿費發票可以嘛?
你好,我想咨詢一下,就是2020年開出的一些餐費、工藝品等費用,2022年還可以拿來入賬嗎?如果可以這些費用票的入賬期限是多久呢?是發生5年內嗎?
咨詢一下,公司有一筆培訓費用,2021年發生的,當時,記賬直接計入了管理費用,可是發票當年沒有回來! 2023,3月發票才拿回來,結果開票日期是2022年度的! 像這種情況,我改如何更正?! 還是直接把票附在2021年度的記賬憑證后面?!
老師,想咨詢一下,就是公司購入了一臺二手的車,然后是5萬以內的,然后想直接計入管理費用可以嗎?還是還是每個月都要計提折舊啊,因為這個月他開出的票好多,想直接抵扣這個季度的企業所得稅,這樣可以怎么入賬?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
好噠呢,謝謝
不客氣,努力的小天使。