做固定資產,然后按月折舊,你想一次抵扣所得稅再去填寫固定資產加速折舊表
租的辦公室對方是一般納稅人,房租一直是提出來付現的,要是要開發票的話要加收13%的稅點,所以每個月都沒有發票,可以根據合同收據和房租單據入賬嗎,然后納稅調增,因為不想賬面上一直沒有房租,沒有票不能抵扣企業所得稅,所以調增,這樣可以嗎
老師,請問一下,我現在就是要開發票,然后我現在我問了一下,我代做賬的,他說代開發票的話可能超過45萬就開不出去了,然后我現在還要開40萬的發票出去,我就想公司的那個開不出去的話,能不能用,因為我還有一個個體工商戶的那個,可以開發票,但是那個基本上一直沒有怎么用它,我現在就想的話,先能不能個體工商戶開40萬的發票出去,然后在這一個半月在在這個季度之內,然后把這40萬的進賬,再就是再有進賬發票進項進來,這樣可以嗎?
那個客戶,他對公戶有錢,他現在想從對公后面提100萬出來,拿去買房子,然后他提這100萬,是以股東借款的方式提的,提到個人名下,然后,他打算這100萬分一年或者是兩年的時間,每個月都還一點錢進去,如果分一年的話,他每個月就存個十幾萬,這樣子存進去。我就想了解一下,這一一百萬的金額是不是可以的,因為我聽有部分財務說只能搞50萬。這是第一個問題,第二個問題我才想確認一下,提100萬的話,他是要開支票的方式去銀行拿嗎?還是說他直接去銀行柜臺操作,直接轉100萬出來,在銀行柜臺那里就直接,轉的時候備注是借款股東借款
老師,那個客戶,他對公戶有錢,他現在想從對公后面提100萬出來,拿去買房子,然后他提這100萬,是以股東借款的方式提的,提到個人名下,然后,他打算這100萬分一年或者是兩年的時間,每個月都還一點錢進去,如果分一年的話,他每個月就存個十幾萬,這樣子存進去。我就想了解一下,這一一百萬的金額是不是可以的,因為我聽有部分財務說只能搞50萬。這是第一個問題,第二個問題我才想確認一下,提100萬的話,他是要開支票的方式去銀行拿嗎?還是說他直接去銀行柜臺操作,直接轉100萬出來,在銀行柜臺那里就直接,轉的時候備注是借款股東借款
老師,想咨詢一下,就是公司購入了一臺二手的車,然后是5萬以內的,然后想直接計入管理費用可以嗎?還是還是每個月都要計提折舊啊,因為這個月他開出的票好多,想直接抵扣這個季度的企業所得稅,這樣可以怎么入賬?
老師,民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?