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你好老師,匯算清繳招待費調整利潤之后,需要比之前計提的所得說多交的那部分稅款,怎么做帳?

2022-04-12 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-12 21:48

你好,匯算清繳招待費調整導致補交的所得稅,分錄是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款

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快賬用戶2050 追問 2022-04-12 21:49

如果是小企業會計準則是不是調整年初未分配利潤呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 21:49

你好,小企業會計準則,分錄是 借:利潤分配—未分配利潤? ,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款

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快賬用戶2050 追問 2022-04-12 21:58

老師這樣做分錄,是資產負債表當期利潤分配金額?還是調整的年初的利潤分配金額啊?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 21:58

你好,只需要調整期末未分配利潤,期初數不需要調整?

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你好,匯算清繳招待費調整導致補交的所得稅,分錄是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2022-04-12
你好!1可以的。2,是的,另外還有一個,就是收入的千分之五,哪個小按哪個。3,查到了在補稅吧。 4,稅前扣除比例可以看這里。http://www.360doc.com/content/19/0302/07/47871812_818509879.shtml
2020-09-29
你好,未分配利潤之前是虧損的,現在調整后是33.2萬盈利了,這種情況是需要繳納所得稅的?
2022-03-05
你好,匯算清繳補交所得稅分錄是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-01-06
借應交稅費企業所得稅帶利潤分配,未分配利潤小企業會計準則做賬的。
2024-04-01
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