你好,代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額為15000元,增值稅=15000*3%=450
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅收入103000元,銷(xiāo)售自己使用過(guò)2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月銷(xiāo)售貨物取得收入53 000元,本月購(gòu)進(jìn)商品30 000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額3 900元。計(jì)算該其當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
10.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年10月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值科稅專用發(fā)票上注明的稅額為6.5萬(wàn)元,當(dāng)月銷(xiāo)售貨物取得不含稅銷(xiāo)售額40萬(wàn)元;11月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為2.6萬(wàn)元,當(dāng)月銷(xiāo)售貨物取得不含稅銷(xiāo)售額70萬(wàn)元。假設(shè)取得的增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬(wàn)元.
某小規(guī)模納稅人當(dāng)月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額為15000元,其應(yīng)納增值稅為()元。
3、某機(jī)械廠屬增值稅小規(guī)模納稅人。2017年1月銷(xiāo)售貨物開(kāi)具普通發(fā)票的金額為2060元,受托加工貨物一批,委托方提供的材料金額為3000元,機(jī)械廠收取加工費(fèi)委打務(wù)所代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為1000元。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物1000元,取得值稅專用發(fā)票。要求:計(jì)算該機(jī)械廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅。
老師,這個(gè)金額是24年4個(gè)季度預(yù)交的實(shí)際金額嗎?
老師:去年一筆管理費(fèi)用在登賬是管理費(fèi)用科目漏登記了,銀行付款的,銀行日記賬登記了(手工賬),金額不大,記到今年損益里,貸方科目怎么處理?
老師,一月份的報(bào)稅我已經(jīng)申報(bào)了,為什么進(jìn)度條才顯示25%,是哪里沒(méi)有完成嗎?
老師好,咨詢下:對(duì)方戶名是***網(wǎng)商銀行,摘要:企業(yè)實(shí)名認(rèn)證專用,金額請(qǐng)勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費(fèi)用?有了解的嗎?
老師,房屋產(chǎn)權(quán)方可以無(wú)償捐贈(zèng)給非公開(kāi)基金會(huì)房屋使用權(quán)用于基金會(huì)辦公么?基金會(huì)開(kāi)具慈善事業(yè)捐贈(zèng)票據(jù)用于產(chǎn)權(quán)方抵稅?如果可以,從合規(guī)角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開(kāi)票是按免稅開(kāi)還是按9%開(kāi)
老師,這是報(bào)稅實(shí)操模塊里的利潤(rùn)表,為什么3月份的利潤(rùn)表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應(yīng)該是3月份的,累計(jì)金額應(yīng)該是1-3月份的才對(duì)呀
12月向A公司購(gòu)買(mǎi) X產(chǎn)品,向B公司購(gòu)買(mǎi)Y產(chǎn)品,票未到,貨已經(jīng)。暫估,借:庫(kù)存商品-X 庫(kù)存商品-Y 貸:應(yīng)付賬款-A公司 應(yīng)付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業(yè)務(wù)學(xué)哪個(gè)課程呢
老師,想問(wèn)下個(gè)體戶綁定銀行卡已經(jīng)按照流水申報(bào)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得收入了,法人能把這個(gè)款提出來(lái)私用嗎?