你好,期末留抵稅額和賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的期末余額核對.對不上要按進項發(fā)票找原因
老師,請問 年終核對留抵稅額 應(yīng)該是 申報表 12月期末留抵稅額數(shù) 跟 金蝶里應(yīng)交增值稅 借方 本年累計數(shù) 比對嗎?不太懂。
請問老師,期末留底稅額應(yīng)該和賬上哪些數(shù)核對?核對不符怎么辦?
老師,增值稅申報表上有個25行期初未繳稅額和32行期末未繳稅額。這個數(shù)需要和賬面應(yīng)交稅費哪個科目核對。
郭老師問一下,我固定資產(chǎn)原值財務(wù)軟件里的數(shù)據(jù)跟表格里的對不上,應(yīng)該怎么辦?從哪里開始核對,怎么樣的方式去核對?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎