不需要寫這個應(yīng)交稅費。
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過30萬,免增值稅,都是未開票收入,做帳時分錄要不要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?
老師,這個月開始,小規(guī)模免稅額,那實現(xiàn)收入,做分錄時,要寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開普票是免稅,那我做收入分錄時候,還要貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?
4月份起小規(guī)模開普票都是免稅,分錄要寫應(yīng)交增值稅—銷項稅額這個嗎?
老師,原先計入銷項跟進項的稅額要轉(zhuǎn)出時計入的會計科目是:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅) 這個分錄是在實際繳納增值稅的那個月寫的嗎?另外寫這個分錄要寫什么摘要?
老師,25年2-3月份的銀行明細(Excel)和回單,這個是要銀行對賬單和銀行回單嗎
老師我們運輸行業(yè)自己車隊 然后有的運費 沒給對方開票 也沒有運輸合同 我們印花稅應(yīng)該提取哪個數(shù)交呀
老師來料加工和進料加工什么區(qū)別
老師,什么是期末留抵稅額
老師,辦出口資質(zhì)前是不是要先變更營業(yè)執(zhí)照,去工商局增加進出口權(quán)
請問一下:營業(yè)執(zhí)照年審怎么審
老師,我們是做叉車租賃的,設(shè)備租賃13個點。但是對方承擔運費,我們運費要開幾個點的稅率呢?
我們電商平臺罰款是不開票,罰款記到營業(yè)外支出,這種無發(fā)票也要調(diào)增?
老師,工商年報和匯算清繳報了不太一致有影響嗎?收入是一致的,其他可能有點偏差
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,個體戶是從我們這一般納稅人這里拿貨,那我們是不是要給商場開票呢?然后商場再給我們的個體開票?還是說一般納稅人這邊直接開給個體
老師,寫圖片這個分錄就可以了么?
對直接這么做上就可以了。
老師,那季報的時候,增值稅納稅申報表第9行,第10行都填5000元?
這個申報我怎么我沒有申報過,您可以問一下其他老師。