你好,招待費在納稅調整明細表扣除項目里面有一個招待費,第三行。
老師,匯算清繳的時候,小型微利企業免于調報期間費用明細表,那業務招待費怎么調整?
老師,我在做匯算清繳時, 1.基礎信息必須選:小型微利企業: 2.選了小型微利企,填報表單里就沒有A101010一般企業收入明細表, 3.在A105000納稅調整項目明細表里,業務招待費支出項目的稅收金額就帶不出來,業務招待費就要全部成調增金額,這要怎么辦?
老師,您好,是小型微利企業,在填企業所得稅匯算清繳時是不是期間費用明細表就不用填?那就不管業務招待費有沒有超60%或0.5%嗎
小微企業匯算清繳免報期間費用明細表,涉及的需要調整的招待費怎么填報呢
老師,是小型微利企業的,請問申報匯算清繳的時候如果有業務招待費的需要做費用明細表嗎?還是說納稅調整表
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費用,怎么入賬?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
老師,稅收金額填不了啊,
稅收金額自動出來的,不用你管。只填寫賬單金額就可以的。
填寫了賬單金額,保存了稅收金額為0
你好,你們單位沒有營業收入嗎?
有的,但是一般企業收入明細表也免于填報
你好在主表里面營業收入填寫就是了。
我先提交年度申報表再填寫納稅調整表,然后再修改年度申報表?
不用的,你先填寫主表,收入成本,還有期間費用這些,然后再填寫納稅調整明細表。
填了,稅收金額還是為0,
你好,你的主表保存嗎?
主表只有重寫,提交,返回,三個選擇,選擇了提交
你好,提交了之后還是不行嗎?截圖你的主表看一下。