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老師,是小型微利企業(yè)的,請問申報匯算清繳的時候如果有業(yè)務招待費的需要做費用明細表嗎?還是說納稅調(diào)整表

2023-05-29 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-29 16:22

四、業(yè)務招待費 A104000表的

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快賬用戶2563 追問 2023-05-29 16:26

就只填一個表就可以了嗎?其他數(shù)據(jù)就會自動出來的是吧,還有什么其他類型的費用需要單獨填表嗎

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快賬用戶2563 追問 2023-05-29 16:31

還有這個申報匯算清繳的工資填了之后,怎么提示需要納稅調(diào)整的

還有這個申報匯算清繳的工資填了之后,怎么提示需要納稅調(diào)整的
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齊紅老師 解答 2023-05-29 16:39

你還要填稅收金額

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快賬用戶2563 追問 2023-05-29 16:51

好的,如要要填期間費用表,那么管理費用是填匯算清繳表中的期間費用是哪一欄的,像社保這一塊是沒有看到的

好的,如要要填期間費用表,那么管理費用是填匯算清繳表中的期間費用是哪一欄的,像社保這一塊是沒有看到的
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齊紅老師 解答 2023-05-29 16:56

期間費用是在職工薪酬里面反映社保

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快賬用戶2563 追問 2023-05-29 17:02

然后稅收金額也是包含算申報金額的嗎?

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快賬用戶2563 追問 2023-05-29 17:02

差旅費和車輛使用得是填哪里呢

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快賬用戶2563 追問 2023-05-29 17:04

其實小型微型企業(yè)的不可以免填期間費用嗎,那么有業(yè)務招待費的情況下不填期間費用表,直接做納稅調(diào)整可以?

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齊紅老師 解答 2023-05-29 17:10

沒有對應的項目。就填其他

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快賬用戶2563 追問 2023-05-30 11:41

老師,如果放其他的金額將近10萬的,會不會有什么風險呀

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齊紅老師 解答 2023-05-30 11:48

沒事的,很正常的哈

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快賬用戶2563 追問 2023-05-30 11:50

那業(yè)務招待費,在今年還沒有銷售的情況,發(fā)生了1萬塊能不能稅前扣除呀

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齊紅老師 解答 2023-05-30 11:56

不能的哈,只能做納稅調(diào)增了

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快賬用戶2563 追問 2023-05-30 13:14

這樣的話,全部金額調(diào)增了,

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:15

是的,只有全額調(diào)增的

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快賬用戶2563 追問 2023-05-30 15:15

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-30 15:18

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四、業(yè)務招待費 A104000表的
2023-05-29
你好,招待費在納稅調(diào)整明細表扣除項目里面有一個招待費,第三行。
2022-04-11
你有招待費是在納稅調(diào)整明細表里面填寫的。
2022-05-12
是的,有調(diào)整的項目才需要填呢
2021-04-22
同學,你好,5000表是必須填寫的,其他的如折舊要填,虧損表要填,主要要填,其他可以忽略不寫
2021-04-30
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