四、業(yè)務招待費 A104000表的
老師,匯算清繳的時候,小型微利企業(yè)免于調(diào)報期間費用明細表,那業(yè)務招待費怎么調(diào)整?
老師,我在做匯算清繳時, 1.基礎信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企,填報表單里就沒有A101010一般企業(yè)收入明細表, 3.在A105000納稅調(diào)整項目明細表里,業(yè)務招待費支出項目的稅收金額就帶不出來,業(yè)務招待費就要全部成調(diào)增金額,這要怎么辦?
老師,是小型微利企業(yè)的,請問申報匯算清繳的時候如果有業(yè)務招待費的需要做費用明細表嗎?還是說納稅調(diào)整表
小規(guī)模,小微企業(yè),年度匯算清繳,只有1項業(yè)務招待費要納稅調(diào)整,其他沒有。那匯算清繳時是不是只用選填《納稅調(diào)整申報表》? 那個A105050《職工薪酬支出調(diào)整明細表》要不要填?聽說不管有沒有調(diào)整,只要有薪酬支出都要填這張表?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局,對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
就只填一個表就可以了嗎?其他數(shù)據(jù)就會自動出來的是吧,還有什么其他類型的費用需要單獨填表嗎
還有這個申報匯算清繳的工資填了之后,怎么提示需要納稅調(diào)整的
你還要填稅收金額
好的,如要要填期間費用表,那么管理費用是填匯算清繳表中的期間費用是哪一欄的,像社保這一塊是沒有看到的
期間費用是在職工薪酬里面反映社保
然后稅收金額也是包含算申報金額的嗎?
差旅費和車輛使用得是填哪里呢
其實小型微型企業(yè)的不可以免填期間費用嗎,那么有業(yè)務招待費的情況下不填期間費用表,直接做納稅調(diào)整可以?
沒有對應的項目。就填其他
老師,如果放其他的金額將近10萬的,會不會有什么風險呀
沒事的,很正常的哈
那業(yè)務招待費,在今年還沒有銷售的情況,發(fā)生了1萬塊能不能稅前扣除呀
不能的哈,只能做納稅調(diào)增了
這樣的話,全部金額調(diào)增了,
是的,只有全額調(diào)增的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!