對(duì)于小規(guī)模和小微企業(yè)來(lái)說(shuō),年度匯算清繳時(shí)確實(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)相關(guān)的申報(bào)表。在您提到的情況下,如果只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要納稅調(diào)整,其他沒(méi)有調(diào)整項(xiàng),那么理論上只需要選填《納稅調(diào)整申報(bào)表》來(lái)反映業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整情況。 關(guān)于A105050《職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表》,這張表主要是用于反映企業(yè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整情況。盡管您提到聽(tīng)說(shuō)只要有薪酬支出就要填這張表,但實(shí)際上,根據(jù)稅收政策和申報(bào)規(guī)定,只有當(dāng)企業(yè)存在需要進(jìn)行納稅調(diào)整的職工薪酬支出時(shí),才需要填寫(xiě)該表。如果企業(yè)的職工薪酬支出完全符合稅法規(guī)定,且沒(méi)有任何需要調(diào)整的事項(xiàng),那么理論上是不需要填寫(xiě)這張表的。
您好,老師,我們公司是去年10月份開(kāi)業(yè)的,全是費(fèi)用支出,但有很多是無(wú)票的,我做匯算清繳時(shí)只是將無(wú)發(fā)票的費(fèi)用支出做納稅調(diào)增,A105050職工薪酬調(diào)整明細(xì)表,和A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況納稅調(diào)整明細(xì)表不管要不要做納稅調(diào)整都要填嗎?
小規(guī)模,小微企業(yè),年度匯算清繳,只有1項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)要納稅調(diào)整,其他沒(méi)有。那匯算清繳時(shí)是不是只用選填《納稅調(diào)整申報(bào)表》? 那個(gè)A105050《職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表》要不要填?聽(tīng)說(shuō)不管有沒(méi)有調(diào)整,只要有薪酬支出都要填這張表?
請(qǐng)教老師,年度匯算清繳,工資薪金沒(méi)有調(diào)整的,A105050《職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表》是不是不用勾選?小微企業(yè)
你好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒(méi)有調(diào)整需要填報(bào)嗎?根據(jù)什么來(lái)填報(bào)呢?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車(chē)加油,車(chē)保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在都是開(kāi)電子發(fā)票,萬(wàn)一對(duì)方作廢掉我們不知道會(huì)怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬(wàn)成本,2025年到了80萬(wàn)的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒(méi)開(kāi)始,這到的80萬(wàn)的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類(lèi)
個(gè)體戶(hù)可以去稅務(wù)局開(kāi)專(zhuān)票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷(xiāo)售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核。銷(xiāo)售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開(kāi)普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>