你好,你看一下你當(dāng)?shù)氐恼撸覀冞@邊是正常繳納。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:小規(guī)模納稅人1%是稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)減免還是要我們手動(dòng)操作呢
老師你好,我想問(wèn)下我上季度有部分開(kāi)專(zhuān)票3點(diǎn),有3436.63元是開(kāi)1個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎樣填?
老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人我看系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)稅了,還需要再申報(bào)一遍嗎,不是說(shuō)讓自行申報(bào)
老師,小規(guī)模納稅人附加稅咋申報(bào),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,季度不超過(guò)45萬(wàn),是免附加稅的,我申報(bào)時(shí)說(shuō)是要填數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人也可以享受六稅兩費(fèi)的減免政策了嘛?我申報(bào)我們家資源稅的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)彈出來(lái)減免了,我們上個(gè)月都沒(méi)有的
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話(huà),可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢(qián)打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開(kāi)票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)都是邏輯關(guān)系對(duì)不上的,需要調(diào)利潤(rùn)表嗎。還是不用調(diào),對(duì)不上就對(duì)不起
老師無(wú)票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開(kāi)發(fā)票了,有些沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,,這樣的無(wú)票的收入怎么付原始憑證啊
我去電子稅務(wù)局沒(méi)有找到,去哪里看?
你好,問(wèn)一下,你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者是你專(zhuān)管員都可以的。