這個是需要加上的,這個最后體現在利潤總額里面了。
我們豬肉批發小規模,開的增值稅普通發票上的免稅字樣,我申報增值稅的時候需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎?需要的話怎么填寫
老師,小規模納稅人申報增值稅時要填寫免稅申請表嗎?在哪里
增值稅小規模納稅人季度未達起征點,需要填寫申報表B44增值稅免稅申報明細表嗎,還是直接在B38表中第10行填寫小微企業免稅銷售額就可以
小規模納稅人。申報企業所得稅的需要加上免征的增值稅嗎?需要的話,填寫在申報表的哪里呢
老師,小規模納稅人在報稅的時候,增值稅減免稅申報那張表需要填寫嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
那是直接在利潤總額哪里嘛?
還是填在4那行啊?
不需要填,直接在利潤總額里面反映了。
就是直接在利潤總額那個加上去就好了嘛
對,因為你計算利潤總額的時候,已經包含這個營業外收入的金額了。
然后營業收入那行還是正常填主營業務收入+其他業務收入嗎
對,沒錯兒,就是這么填寫。
老師,那營業成本那個也是填主營業務成本+其他業務成本嗎?銷管財還有稅金及附加都不用加上去嗎?
對,但是稅金及其附加也不用填到里面。
那這樣子話,不是營業收入-營業成本不等于利潤總額嗎?
老師,那這樣子營業收入-營業成本不是不等于利潤總額嘛?這樣子沒事嗎?
對,這個本身并沒有勾稽關系。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給我個好評,謝謝。