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您好 老師 我現在賬上的應交增值稅是9000元,那我有280元的稅控盤可以抵扣 那么這個280元的分錄怎么寫?

2022-04-09 11:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-09 11:54

你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。

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你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022-04-09
你好;? 你這個未交增值稅應該是借方有280元金額哦; 你是不是結轉錯誤了? ?
2022-12-13
借管理費用,辦公費貸庫存現金 需要抵扣 借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用,辦公費負數
2022-07-05
你好在主表應納稅減征額 還有減免明細表,表四本期發生額實際抵扣金額里面
2022-07-02
你好同學,需要減去280 借,應交稅費~增值稅(轉出未交增值稅)6720 貸,應交稅費~未交增值稅6720
2023-01-14
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