你好!填入本期應(yīng)納稅額減征額。
老師,我公司是一般納稅人,收到稅控盤發(fā)票160元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,都是普票,這個可以抵扣嗎?我看申報表上沒有可以抵扣的,要如何處理?
請老師幫我看看圖一,我有280元的稅控盤免費(fèi)是可以抵扣增值稅的,在圖一怎么填
您好 老師 我現(xiàn)在賬上的應(yīng)交增值稅是9000元,那我有280元的稅控盤可以抵扣 那么這個280元的分錄怎么寫?
老師麻煩幫我看一下哪里有問題?稅盤280減免的填寫如下圖
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
是不是圖二的本期實(shí)際抵減稅額這里也要加上280
你好!是的。但是你的980這些是怎么來的
本期增值稅應(yīng)該是1470.3,但是現(xiàn)在減安%1征收,實(shí)際只需繳納490.1,
你好!我以為你也是稅控設(shè)備的
請問老師上季度的季初與季末資產(chǎn)總額填錯了,那這次填寫上季度的季初季末資產(chǎn)總額是否按正確的填寫
你好!不行的,要么你就只能接著上面的寫期初,期末寫正確的,要么只能上門修改
上門修改需要帶什么資料
你好!這個要帶營業(yè)執(zhí)照及復(fù)印件和公章,身份證 每個地方可能有差異
是不是也可以等到匯算清繳的時候改,應(yīng)該怎么改
你好!要改,都是一樣的,這個要帶營業(yè)執(zhí)照及復(fù)印件和公章,身份證去大廳稅務(wù)局的人幫你改