你好,預交增值稅及附加稅的時候 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 應交稅費—附加稅 貸:銀行存款 這個時候暫時不需要計提?
計提增值稅及附加稅分錄?什么時候開始計提?減免增值稅及附加稅在季度末做,也就是在3月底,6月9月12月底做減免增值稅及附加稅分錄?
老師12月份預繳稅款,計提附加稅的時候,按應交增值稅減去預繳稅款的差額計提,還是按應交增值稅計提
收的3月份房款,預交增值稅及附加稅的時候分錄咋做?用計提嗎?
增值稅1季度6000元,在3月份的時候做了分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅6000,貸:應交稅費--未交增值稅6000元,計提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄
房地產公司,9月份計提預繳增值稅的附加稅,計提附加稅,那預繳增值稅的那部分稅怎么做
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那就是雖然我預交的是3月份稅款,但3月份不用計提,直接按這筆分錄做到4月份就行是嗎
你好,是的,是這樣的