你好,按實(shí)際需要繳納的增值稅計(jì)提。
7月收到工程預(yù)收款,8月5日預(yù)交增值稅和附加稅,7月底如何計(jì)提8月需要繳納的增值稅和附加稅?我7月有應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅和預(yù)交增值稅就可以抵減了是嗎?
老師12月份預(yù)繳稅款,計(jì)提附加稅的時(shí)候,按應(yīng)交增值稅減去預(yù)繳稅款的差額計(jì)提,還是按應(yīng)交增值稅計(jì)提
老師,請問一下,接了異地的工程,在異地預(yù)交了增值稅稅款的同時(shí),也交了附加稅,那我做賬的時(shí)候,計(jì)提附加稅是按照預(yù)交的計(jì)提,還是怎樣?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師,好比我這個月有1萬的應(yīng)交增值稅,先預(yù)繳3000的增值稅和附加,您說的實(shí)際增值稅是1萬?還是7000?
你好,預(yù)繳這3000交了附加稅的話,就以剩下的7000來繳納。沒交這3000的話,就以10000來繳納。