你好,12欄填寫(xiě)10萬(wàn)免稅的蔬菜。
小規(guī)模納稅人,季度收入35萬(wàn),其中10萬(wàn)為蔬菜免稅收入,不含稅收入25萬(wàn),在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填寫(xiě)? 現(xiàn)在的免稅政策,家政服務(wù)業(yè)是全免,還是交1%?
小規(guī)模納稅人,貨物銷售40萬(wàn),其中10萬(wàn)蔬菜免稅,30萬(wàn),1%,另外服務(wù)銷售20萬(wàn),1%,該怎么填寫(xiě)申報(bào)表
季度銷售40萬(wàn),開(kāi)具了40萬(wàn)普票,符合小微企業(yè),需要填寫(xiě)到小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額嗎?正常不超45萬(wàn)也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?
不含稅銷售額50萬(wàn)元,企業(yè),咨詢服務(wù),其中10萬(wàn)開(kāi)專用發(fā)票,40萬(wàn)開(kāi)普通發(fā)票。小規(guī)模納稅人申報(bào)表主表怎么填
按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人A在2023年4月銷售貨物取得收入10萬(wàn)元,5月提供建筑服務(wù)取得收入20萬(wàn)元,同時(shí)向其他建筑企業(yè)支付分包款12萬(wàn)元,6月銷售自建的不動(dòng)產(chǎn)取得收入200萬(wàn)元。則A小規(guī)模納稅人2023年第二季度(4-6月)差額后合計(jì)銷售額218萬(wàn)元(=10+20-12+200),超過(guò)30萬(wàn)元,但是扣除200萬(wàn)元不動(dòng)產(chǎn),差額后的銷售額是18萬(wàn)元(=10+20-12),不超過(guò)30萬(wàn)元,可以享受小規(guī)模納稅人免稅政策。同時(shí),納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)200萬(wàn)元應(yīng)依法納稅。 請(qǐng)問(wèn)下,申報(bào)按18萬(wàn)申報(bào)嗎?納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
清賈蘋(píng)果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng)!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒(méi)有稅會(huì)差異都要填寫(xiě)?
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買(mǎi)的茶葉、計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師,單位出租了一個(gè)辦公室開(kāi)了5%稅率的發(fā)票,這個(gè)要繳稅嗎?還是超過(guò)30萬(wàn)才交稅,是小規(guī)模
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)賠償怎么做賬
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接否則差評(píng)!!我們?cè)履┛梢宰约鹤鲋胤诸悊幔?/p>
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師利潤(rùn)表本季度利潤(rùn)總額是盈利的,以前有虧損,這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅嗎?
服務(wù)類的在第二列一三欄里面填寫(xiě)。 20萬(wàn) 銷售貨物的,在第一列一三欄里面填寫(xiě)30萬(wàn)。
減免的2%按照50萬(wàn)乘以2%分別填寫(xiě)到應(yīng)納稅減征額里面。 還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
老師,這個(gè)減免應(yīng)該也是分開(kāi)寫(xiě)是吧,貨物的30萬(wàn)減免6000寫(xiě)到16行第一列,服務(wù)的20萬(wàn)減免4000寫(xiě)到16行的第二列
是的,是這么做的,和你的收入是對(duì)應(yīng)的。
老師,我們還有個(gè)280的稅控盤(pán)抵減,這個(gè)填哪里
主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
但是我們填到第一列還是第二列,我們這兩列都有金額
你好,你看下哪一個(gè)能抵扣了,或者是分開(kāi)填寫(xiě)。
如果都?jí)虻譁p,是不是服務(wù)和貨物任意一個(gè)都可以
是的,哪個(gè)都可以的。
老師,免稅的這個(gè)蔬菜10萬(wàn),應(yīng)該是減免稅申報(bào)表里面,二,免稅項(xiàng)目,選擇0001010504,然后后面咋寫(xiě)
你好,第一列和第三列填寫(xiě)銷售額最后一列填寫(xiě)稅額。