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小規(guī)模納稅人,貨物銷售40萬(wàn),其中10萬(wàn)蔬菜免稅,30萬(wàn),1%,另外服務(wù)銷售20萬(wàn),1%,該怎么填寫(xiě)申報(bào)表

2022-04-07 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-07 14:23

你好,12欄填寫(xiě)10萬(wàn)免稅的蔬菜。

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齊紅老師 解答 2022-04-07 14:23

服務(wù)類的在第二列一三欄里面填寫(xiě)。 20萬(wàn) 銷售貨物的,在第一列一三欄里面填寫(xiě)30萬(wàn)。

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齊紅老師 解答 2022-04-07 14:23

減免的2%按照50萬(wàn)乘以2%分別填寫(xiě)到應(yīng)納稅減征額里面。 還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

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快賬用戶6035 追問(wèn) 2022-04-07 14:27

老師,這個(gè)減免應(yīng)該也是分開(kāi)寫(xiě)是吧,貨物的30萬(wàn)減免6000寫(xiě)到16行第一列,服務(wù)的20萬(wàn)減免4000寫(xiě)到16行的第二列

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齊紅老師 解答 2022-04-07 14:28

是的,是這么做的,和你的收入是對(duì)應(yīng)的。

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快賬用戶6035 追問(wèn) 2022-04-07 14:43

老師,我們還有個(gè)280的稅控盤(pán)抵減,這個(gè)填哪里

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齊紅老師 解答 2022-04-07 14:47

主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。

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快賬用戶6035 追問(wèn) 2022-04-07 14:49

但是我們填到第一列還是第二列,我們這兩列都有金額

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齊紅老師 解答 2022-04-07 14:51

你好,你看下哪一個(gè)能抵扣了,或者是分開(kāi)填寫(xiě)。

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快賬用戶6035 追問(wèn) 2022-04-07 14:52

如果都?jí)虻譁p,是不是服務(wù)和貨物任意一個(gè)都可以

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齊紅老師 解答 2022-04-07 14:53

是的,哪個(gè)都可以的。

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快賬用戶6035 追問(wèn) 2022-04-07 15:03

老師,免稅的這個(gè)蔬菜10萬(wàn),應(yīng)該是減免稅申報(bào)表里面,二,免稅項(xiàng)目,選擇0001010504,然后后面咋寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2022-04-07 15:05

你好,第一列和第三列填寫(xiě)銷售額最后一列填寫(xiě)稅額。

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你好,12欄填寫(xiě)10萬(wàn)免稅的蔬菜。
2022-04-07
不含稅收入25萬(wàn) 這個(gè)是開(kāi)啥發(fā)票這個(gè)?
2020-11-17
您好!小規(guī)模納稅人自行開(kāi)具增值稅專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款,應(yīng)在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將當(dāng)期開(kāi)具專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2022-10-12
您好,直接將銷售額填寫(xiě)到主表第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”
2021-03-22
你好 1;? ?是的。 在10欄次里面去報(bào)免稅的 ;? ?
2022-07-20
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