不含稅收入25萬(wàn) 這個(gè)是開(kāi)啥發(fā)票這個(gè)?
小規(guī)模納稅人,季度收入35萬(wàn),其中10萬(wàn)為蔬菜免稅收入,不含稅收入25萬(wàn),在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填寫? 現(xiàn)在的免稅政策,家政服務(wù)業(yè)是全免,還是交1%?
小規(guī)模納稅人季度超過(guò)起征點(diǎn),又有免稅收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么報(bào)稅,比如季度收入45萬(wàn),其中免增值稅收入20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算應(yīng)納稅額,怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
小規(guī)模納稅人1個(gè)點(diǎn)填寫無(wú)票收入,在增值稅申報(bào)表中的哪一行?怎么填寫,季度免稅額度是30萬(wàn)?
小規(guī)模納稅人季度收入35萬(wàn)(含稅),如何填寫增值稅申報(bào)表。其中有30萬(wàn)是開(kāi)票1個(gè)點(diǎn)的。
老師,我們公司請(qǐng)外部人做ISO,交通費(fèi)未列入合同,那交通費(fèi)是不是不能稅前扣除
老師個(gè)稅APP申報(bào)個(gè)稅,點(diǎn)簡(jiǎn)易申報(bào),怎么收入為0呢,其實(shí)是在公司申報(bào)個(gè)稅的有工資的。按收入為0申報(bào),沒(méi)問(wèn)題吧。以前自動(dòng)跳出收入,現(xiàn)在都為0。是不是要標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。表評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)為不得存在,有兩家投標(biāo)單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒(méi)寫承諾,這個(gè)算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調(diào)改造費(fèi) 一般計(jì)入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開(kāi)票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺(jué)特沒(méi)意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開(kāi)票。我來(lái)就是來(lái)學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。我應(yīng)該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實(shí)操經(jīng)驗(yàn),我怎么可以學(xué)到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點(diǎn)工作
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬(wàn),我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來(lái)確認(rèn)收入(10萬(wàn)/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購(gòu)買車,及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄
開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)
那這個(gè)你開(kāi)發(fā)票不是免稅吧,那這個(gè)開(kāi)啥開(kāi)1%嗎,那這個(gè)是按1%交稅,填寫1行,這個(gè)對(duì)應(yīng)1行*2%填寫主表減征額 =減免表2.3.4列
意思是35萬(wàn)超過(guò)了季度的30萬(wàn),需要繳稅,其中10萬(wàn)為免稅,不需要繳稅,還有25萬(wàn)是需要按3%繳稅的填在第1行,不能填在第10行,然后在減免稅申報(bào)明細(xì)表中再減去2%?
你不是開(kāi)1% 嗎,那就按1%交增值稅,是的,
是的,10萬(wàn)填寫是12欄這個(gè)免稅下面
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了