同學,你好 35萬是專票還是普通發票??稅率就是1%嗎?
請問:小規模納稅人按季申報,月銷售額不超過30萬元,免征增值稅。 如果,該小規模本季度開具普票3萬,代開專票35萬,本季度不含稅銷售額共計35萬元。如何納稅?
小規模納稅人,季度收入35萬,其中10萬為蔬菜免稅收入,不含稅收入25萬,在增值稅納稅申報表中怎么填寫? 現在的免稅政策,家政服務業是全免,還是交1%?
小規模納稅人去年四季度申報了未開票收入289萬,稅率膩1%今年一季度開普票1000萬,稅率1%其中含有289萬補開票金額,請問一季度的小規模增值稅申報表要怎么填寫主表和附表
小規模納稅人季度申報增值稅(超30萬),假如開具3個點的專票(不含稅)20萬,沖減去年應開具的未開具的發票(當時做了無票收入);開具1個點的專票10萬(不含稅),開具普票2萬(不含稅),無票收入1萬,那么在申報的時候增值稅主表的1.2.3行次該如何填寫
小規模納稅人1個點填寫無票收入,在增值稅申報表中的哪一行?怎么填寫,季度免稅額度是30萬?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
不,錯了,沒開票
同學,你好 是35萬都沒有開票嗎?
對,35萬都沒開票
同學,你好 填在其他增值稅發票里面,第3欄
我應該填多少金額?35萬/1.03還是35萬/1.01
同學,你好 看你平常開票稅率是多少? 一般是用35/1.01
為什么不是35/1.03
平常開1個點。但有時會有一般納稅人要求3個點專票
同學,你好 你如果開票是3%的稅率,那就按照35/1.03